是的,沒有進(jìn)項就不能虛開發(fā)票
請問老師如果采購商品再銷售,銷項發(fā)票已經(jīng)開出去了,采購發(fā)票還沒開進(jìn)來,但現(xiàn)在有一個問題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費,但我們銷售出去的也不能變更了?,F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時數(shù)量的問題,他們要按實際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷對應(yīng)。但他們不愿意?請問老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來的數(shù)量多了和合同清單也不一致
1、我司在貿(mào)易公司處買入的商品銷售給外商時,可以退稅的不?2、如果進(jìn)項票的商品數(shù)量大于開出銷項票的數(shù)量,會否影響退稅的?還是進(jìn)銷與銷項的商品名稱及數(shù)量一定要對應(yīng)才能辦理退稅的?
銷售原材料,原材料已發(fā)出,未開票并且未收到款項怎么做賬? 并且購買和銷售原材料數(shù)量不同(銷售數(shù)量大于采購數(shù)量)怎么記賬呢? 例題:采購一批原材料 數(shù)量50、不含稅總額50、把上述材料銷售出去數(shù)量55,不含稅價格60,假設(shè)我當(dāng)月材料已出庫到對方廠家,但是未給對方開票,怎么做賬? (未開票的原因 當(dāng)月發(fā)出商品已經(jīng)是月底了,因此開票只能到下個月。)
我想問的是進(jìn)項票的總的合計金額和稅額沒有差錯,但是因為產(chǎn)品明細(xì)特別多,按平均價格開票過來,數(shù)量就不對了。接收發(fā)票的這一方,銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,把成本自己計算完,能按成本金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?那開進(jìn)來的發(fā)票數(shù)量和銷售的數(shù)量有可能對不上,有風(fēng)險嗎?
老師,為了年底進(jìn)項稅額不留抵,公司買了一臺設(shè)備,現(xiàn)在是數(shù)電發(fā)票,可以讓對方開2張發(fā)票嗎,每張發(fā)票上商品數(shù)量寫0.5,這種數(shù)量帶小數(shù)的
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做