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企業(yè)注銷(xiāo)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎

2025-07-24 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-24 16:46

你好,這個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出了。

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快賬用戶(hù)9043 追問(wèn) 2025-07-24 16:49

營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:49

你好,是的。你這個(gè)借方余額,你先看下是什么下級(jí)科目。

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快賬用戶(hù)9043 追問(wèn) 2025-07-24 16:51

就是比如應(yīng)交稅費(fèi)這種

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:52

你好,我知道應(yīng)交稅費(fèi),一般不會(huì)借方余額。要么是進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,要么之前沒(méi)有計(jì)提。

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:52

不過(guò),都要注銷(xiāo)了,你轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算調(diào)整就好了。

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快賬用戶(hù)9043 追問(wèn) 2025-07-24 16:53

就是沒(méi)抵扣完,留抵的啊,注銷(xiāo)的時(shí)候得轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出吧

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:53

你可以直接轉(zhuǎn)入費(fèi)用

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快賬用戶(hù)9043 追問(wèn) 2025-07-24 16:54

注銷(xiāo)的時(shí)候沒(méi)轉(zhuǎn),還在余額里,沒(méi)調(diào),申報(bào)了能行嗎,申報(bào)完了

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:54

你哈,這個(gè)估計(jì)稅務(wù)局后面還是會(huì)讓你調(diào)的。

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快賬用戶(hù)9043 追問(wèn) 2025-07-24 16:57

都出清稅證明了,應(yīng)該沒(méi)事吧

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:57

你好,那就沒(méi)什么問(wèn)題了。

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快賬用戶(hù)9043 追問(wèn) 2025-07-24 16:58

就是正常來(lái)說(shuō)往來(lái),負(fù)債都得處理,留下貨幣資金,未分配利潤(rùn),實(shí)收資本更穩(wěn)妥對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:59

你好,是的。正常就是這樣,就基本上挑不出毛病了。

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快賬用戶(hù)9043 追問(wèn) 2025-07-24 17:01

那注銷(xiāo)的時(shí)候本年利潤(rùn)要轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),其他應(yīng)付款的話(huà),就先現(xiàn)金借法人款,然后做實(shí)收資本,再用現(xiàn)金還上就行吧,應(yīng)收啥的,就做現(xiàn)金收入就行了吧

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齊紅老師 解答 2025-07-24 17:02

你好,是的。就是這樣操作。

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你好,這個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出了。
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你好,就是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,需要交所得稅
2024-04-07
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
2024-10-14
同學(xué),你好,如果有利潤(rùn),還要交個(gè)稅。
2022-03-18
你好,分公司注銷(xiāo)的時(shí)候,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款余額,要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出 營(yíng)業(yè)外收入。 需要交的稅款要提前做賬,
2021-07-26
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