同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
公司有個(gè)退伍士兵的減免9000元,我的分錄是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款9000 貸:營(yíng)業(yè)外收入9000,結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款9000,轉(zhuǎn)出未交余額在借方,還需要再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?不轉(zhuǎn)的話轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直掛著余額,我是每個(gè)月把銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)平的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師好,小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)摘要都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。這樣對(duì)嗎?
老師,你好,小規(guī)模公司當(dāng)月收費(fèi)當(dāng)月開(kāi)票分錄是不是這樣寫(xiě),1.借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,2.借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸 營(yíng)業(yè)外收入
老師,小規(guī)模企業(yè)的航天發(fā)票計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,請(qǐng)問(wèn)借方余額如何處理?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方余額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入呢?
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車(chē),未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車(chē)賣(mài)給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車(chē)輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),這個(gè)借方余額月末如何處理呢?
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)。
最后抵減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅),是嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的