計提折舊用不含稅金額。 先按合同含稅價 186000 元價稅分離(假設(shè)稅率 13%,不含稅約 164601.77 元)暫估入賬; 以暫估不含稅金額為基數(shù)計提折舊,收到發(fā)票后調(diào)整入賬價值,已提折舊不追溯調(diào)整。
公司購入一臺機器設(shè)備,不含稅價格200000,為安裝設(shè)備使用公司原材料不含稅價格50000。安裝完畢并使用,固定資產(chǎn)價值250000。固定資產(chǎn)折舊額怎么算,是按發(fā)票上的20萬計算折舊,還是按25萬計提折舊?
你好,想咨詢一下,我公司買了固定資產(chǎn),開了專票回來,我計提折舊是按含稅金額折舊,還是按不含稅金額折舊了,謝謝
老師,公司買了一輛車,車款不含稅價是294513.27元,同時賣車的公司還給開了一張裝具的專用發(fā)票,不含稅金額是4761.06元,請問,車計入固定資產(chǎn)的金額是299274.33元嗎?
老師 公司買的廠房 —21年投入使用 /22年收到部分發(fā)票 /23年 準備入賬 / 問 入賬金額是按照總價 (不含稅)和已收到進項發(fā)票稅額入賬 還是按照已收發(fā)票入賬? 二計提折舊時間 及金額 — 時間 /是按照21年完工使用補計提還是按照當月我入賬下月再計提呢? 金額 / 是按照總價金額計提每月折舊還是按照收到發(fā)票金額計提折舊呢? (樸老師勿回答,之前回答過不太能get)
老師,你好!固定資產(chǎn)-生產(chǎn)線因為票一直沒到齊,按合同上金額暫估入成本原價但有些合同上金額沒注明是不是含稅,到時票全部到齊后可以再作調(diào)整原價嗎?那原來按暫估計提的折舊要紅沖嗎(修改)
老師好,我這邊記賬因為半截開始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價 專勝客 專長領(lǐng)域 這里并沒有與專家達成一致意見為什么是恰當?shù)?/p>
老師,成品油開的進項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應(yīng)計利息,什么時候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費用,預(yù)計負債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計負債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
買固定資產(chǎn) 借,固定資產(chǎn)186000, 貸,應(yīng)付賬款-暫估款186000, 計提折舊, 借,制造費用,164604.7/120 貸,累計折舊,1371 是這樣么老師?
同學(xué)你好 是這樣做的
來了發(fā)票之后再怎么處理老師?
借固定資產(chǎn)186000 貸應(yīng)付賬款186000 然后沖減暫估的分錄 借固定資產(chǎn)-186000 貸應(yīng)付賬款-186000
就是按照合同金額入固定資產(chǎn),折舊按照不含稅金額折舊,來了發(fā)票在紅沖暫估的固定資產(chǎn)分錄
對的 紅沖暫估的就可以