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老師 公司買的廠房 —21年投入使用 /22年收到部分發(fā)票 /23年 準(zhǔn)備入賬 / 問(wèn) 入賬金額是按照總價(jià) (不含稅)和已收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額入賬 還是按照已收發(fā)票入賬? 二計(jì)提折舊時(shí)間 及金額 — 時(shí)間 /是按照21年完工使用補(bǔ)計(jì)提還是按照當(dāng)月我入賬下月再計(jì)提呢? 金額 / 是按照總價(jià)金額計(jì)提每月折舊還是按照收到發(fā)票金額計(jì)提折舊呢? (樸老師勿回答,之前回答過(guò)不太能get)

2023-04-14 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 17:27

企業(yè)購(gòu)入固定資產(chǎn),只要滿足固定資產(chǎn)準(zhǔn)則規(guī)定的,不管是否收到發(fā)票都在會(huì)計(jì)核算上確認(rèn)為一項(xiàng)固定資產(chǎn),并在確認(rèn)為固定資產(chǎn)的次月開(kāi)始按規(guī)定計(jì)提折舊,與是否收到發(fā)票無(wú)關(guān)。 21年投入使用,22年1月開(kāi)始計(jì)提折舊;23年準(zhǔn)備入賬:按總價(jià)不含稅入賬,補(bǔ)22年折舊。

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快賬用戶6963 追問(wèn) 2023-04-14 17:41

謝謝老師 您說(shuō)的我悟了!這是樸老師說(shuō)的 我真的有被懵到

謝謝老師 您說(shuō)的我悟了!這是樸老師說(shuō)的 我真的有被懵到
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齊紅老師 解答 2023-04-14 17:58

您好,假設(shè)您21年11月開(kāi)始投入使用,那么按準(zhǔn)則你21年12月要開(kāi)始計(jì)提折舊了,假設(shè)你23年才入賬,前面幾年要補(bǔ)計(jì)提折舊。 金額比較大的話,按前期差錯(cuò)。 1、若是屬于當(dāng)年度忘記計(jì)提折舊費(fèi)了,由于尚未跨年度,可以一次性補(bǔ)提計(jì)入當(dāng)期損益 則補(bǔ)提折舊: 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 ????? 2、若是屬于以前年度忘記計(jì)提折舊費(fèi)了,由于已經(jīng)跨年度,應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”來(lái)補(bǔ)提。(前期差錯(cuò),一般對(duì)企業(yè)影響比較大的情況) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:累計(jì)折舊???借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6963 追問(wèn) 2023-04-14 18:06

老師 謝謝您!您說(shuō)的這么詳細(xì) 太感恩了??! 我還想問(wèn)下您 因?yàn)榍捌谝恢蔽慈胭~,20年法人通過(guò)私人付了這個(gè)廠房的首付款 200萬(wàn) ,后面每個(gè)月轉(zhuǎn)8萬(wàn)入公戶扣繳貸款和利息。因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)一直未入賬,所以一般只做了 借 銀存 貸其他應(yīng)付款-法人 。? 問(wèn) 我這次入賬 按總價(jià)不含稅入賬,首付款和貸款我該如何做分錄呢 是不是借 固定資產(chǎn) (不含稅)699 進(jìn)項(xiàng) (本次已收發(fā)票) 8萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款—法人 200 ?長(zhǎng)期應(yīng)付款 -貸款 呢 ??

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齊紅老師 解答 2023-04-14 18:27

1.假如能取得增值稅專用發(fā)票且可以按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),在使用時(shí) 借:固定資產(chǎn) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ???? 貸:銀行存款/長(zhǎng)期應(yīng)付款 實(shí)際收到增值稅專用發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ???? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 說(shuō)明:如果無(wú)法取得專票或依法不能抵扣進(jìn)項(xiàng)等,就不需要考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)而直接計(jì)入固定資產(chǎn)原值。 公司和法人簽訂借款合同,約定法人收利息,那就公司付利息給法人且要法人開(kāi)發(fā)票給公司;沒(méi)有約定,可以不付利息,只給本金。(一般小公司,選擇不支付利息,具體看公司情況,支付利息法人需要開(kāi)具發(fā)票) 公司借法人款項(xiàng)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人

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快賬用戶6963 追問(wèn) 2023-04-14 18:36

老師 我明白了 !那每個(gè)月老板打錢進(jìn)來(lái)付貸款,月貸款6萬(wàn),分別 付一筆本金 一筆利息給銀行 ,利率每個(gè)月不同 ,這一部分利息我不需要做處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 18:44

您好,公司名義向銀行借款,就需要付利息給銀行,要入賬;假設(shè)是以老板自己名義向銀行借款,賬務(wù)這不關(guān)公司的事,就不需要做利息的賬。

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快賬用戶6963 追問(wèn) 2023-04-14 18:48

是公司名義借款的,只用做借長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸銀行存款嗎 ?還是借長(zhǎng)期應(yīng)付款(本金部分 ) 應(yīng)付利息(利息部分) 貸 銀存?

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快賬用戶6963 追問(wèn) 2023-04-14 19:04

老師 不知道您現(xiàn)在是不是在休息時(shí)間 還打擾您一下 就是我把以前年度的折舊 計(jì)入以前年度調(diào)整損益了,那我申報(bào)企稅 ,沒(méi)有這個(gè)廠房制造費(fèi)用折舊費(fèi)了 ,這一下要交好多稅啊 ?還有什么辦法啊能節(jié)稅啊

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齊紅老師 解答 2023-04-14 20:02

計(jì)提企業(yè)所得稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整。 或者影響不大,所有分錄都不通過(guò)以前年度損益調(diào)整,直接入費(fèi)用就好了。 1、公司向銀行借款的話 借:銀行借款 貸:短期借款(一年內(nèi)) 長(zhǎng)期借款(1年以上) 還本付息分錄 計(jì)提利息: 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 借:短期借款 借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款

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快賬用戶6963 追問(wèn) 2023-04-14 20:05

我還在等著您的回復(fù) 感謝!兩年的不動(dòng)產(chǎn)折舊費(fèi)用有20萬(wàn)了,不知道這個(gè)我走費(fèi)用的話行不行?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 20:10

你直接入費(fèi)用吧,調(diào)整以前年度損益調(diào)整的話,動(dòng)很多東西

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2023-04-14
雖然提完折舊但沒(méi)處理,仍需錄入賬套。同錄入其他固定資產(chǎn)一樣,將原值、殘值錄入,折舊額就按實(shí)際計(jì)提錄入即可 2.按照以前的繼續(xù)計(jì)提就可以
2022-08-30
同學(xué)你好 對(duì)的 如果不對(duì)就要調(diào)整
2023-05-23
您好,對(duì)的,是多計(jì)入了稅額的話,最好是反結(jié)賬
2023-02-23
你好,其實(shí)實(shí)務(wù)中有反結(jié)賬的,實(shí)務(wù)中要更正的話,可以一起更正
2023-02-23
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