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小微企業(yè)年末暫估管理費(fèi)用,次年1月份收到普通發(fā)票。需要把發(fā)票放到哪個(gè)月份的憑證里面,具體會(huì)計(jì)分錄是什么

2025-07-24 09:06
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-24 09:07

同學(xué),你好
放在1月份,之前的暫估紅沖
借:費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
借:費(fèi)用
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你好,可以這么做的。
2021-01-16
你好? ? 發(fā)票與你們實(shí)際暫估的金額一模一樣的話。 那你 就不用去紅沖了。? 你直接把發(fā)票附你憑證后面去就行了? ? 匯算之前取得合理發(fā)票就可以稅前扣除的? ?
2021-05-12
你好;? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -暫估電費(fèi)貸銀行存款 ;? ? 計(jì)入22年? ?
2023-01-05
你好;? ? ? 你22年12月你做暫估沒(méi)有; 是的; 分錄不變 ;只是摘要寫(xiě)下暫估即可? ?
2023-01-05
同學(xué),你好,直接附在后面。
2020-11-18
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