同學,你好
你有截圖嗎?
增值稅申報表主表與附表的銷項稅額不一致,通不過,附表金額與稅控系統(tǒng)金額一致,主表金額不能修改,請問修改附表嗎?產(chǎn)生賬面多繳金額怎么處理賬務?
請問老師 ,1??增值稅申報表銷售額與賬面上的銷售額不一定想等。2??申報表的銷項稅、進項稅、進項稅轉出、應交增值稅必須與賬面一致嗎?
請問,8月稅局退個稅手續(xù)費106元,我司做賬時借:銀存,貸:營業(yè)外收入 100 貸:應交稅費 -應交增值稅-銷項稅額6 當月增值稅納稅申報表主表18欄“實際抵扣稅額”6 ,故導致納稅申報表主表期末留抵稅額與財務系統(tǒng)進項稅額不一致,差額6,請問,現(xiàn)在該如何做分錄?
老師,我想問一下為什么銷售發(fā)票金額與增值稅納稅申報表的數(shù)不一致?
老師,為什增值稅納稅申報表主表銷項稅額與財務報表的不一致?
個人收到50萬的中介服務費怎么稅務籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風險呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:累計折舊40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機、生產(chǎn)設備等做一次性扣除,需要合計填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時按照銷售價格而非成本價格結算,支付剩余服務費用的。請問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動出來,是不是公司名稱就是錯誤的吧?
老師,請問第4小題對應的資料三,這個壞賬準備實際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個人繳納公司繳納多少
就是申報表是2.7億元,財務報表營業(yè)收入是2.5億元?
同學,你好
那你申報表是根據(jù)什么填的?