對(duì)的 成本也需要紅沖 匯算清繳需要納稅調(diào)增
老師新年好!請(qǐng)問(wèn)我們2021年12月開(kāi)出去的專票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在因?yàn)榭钜惨换貋?lái),我們這個(gè)發(fā)票跨年了也不能紅沖,什么辦法能把這個(gè)發(fā)票紅沖掉呢?
請(qǐng)問(wèn)下老師:我們公司一般納說(shuō)人,2023年11月份我們租辦公室租期一年,租金10萬(wàn),對(duì)方把發(fā)票開(kāi)給我們了,我們也已經(jīng)付款了。我們?cè)?024年3月進(jìn)項(xiàng)稅也抵扣了,現(xiàn)在租期中止了,需要對(duì)方退房租費(fèi)2萬(wàn),我們已經(jīng)開(kāi)了紅沖2萬(wàn),對(duì)方也確認(rèn)了,現(xiàn)在這個(gè)退回的租金里面的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄?
老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張發(fā)票,23年開(kāi)的,但是因?yàn)橐恍┰颍?月份紅沖了這張發(fā)票,23年收到發(fā)票時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在紅沖做么做會(huì)計(jì)分錄?不含稅價(jià)是2358.49,進(jìn)項(xiàng)稅是141.51
我們8月增值稅銷項(xiàng)五千,當(dāng)時(shí)我們進(jìn)項(xiàng)用了5100,但是那張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在對(duì)方1月要求重開(kāi),那么分錄負(fù)數(shù)分錄跨年紅沖沖掉的話,當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么沖掉?分錄怎么做
郭老師,郭老師,您好,我24年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,24年12月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了,我已經(jīng)開(kāi)具紅色信息表,這樣,我報(bào)稅的時(shí)候需要做什么?是本月報(bào)稅需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?第一次遇到,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
老師,我們公司的房產(chǎn)是自建的性質(zhì),然后門面進(jìn)行對(duì)外出租,比如這個(gè)月收到了房租,但是我們給他幾個(gè)月的免租期,假如免稅期是六個(gè)月,六個(gè)月之后我再開(kāi)票這樣是合理的嗎?
@董孝彬老師你好,提問(wèn),非貨幣性呢,和債務(wù)重組
老師,法人轉(zhuǎn)對(duì)公,以往來(lái),借款。投資款,那個(gè)比較好,投資款是不是不能超過(guò)注冊(cè)資金
足浴店對(duì)賬需對(duì)哪些賬
公司廠房本身每年都交房產(chǎn)土地稅,現(xiàn)在租賃其中兩座廠房給其他公司,開(kāi)房租發(fā)票80萬(wàn)給對(duì)方,需要交什么稅,分別多少錢
司機(jī)帶自有車輛掛靠在運(yùn)輸公司收取管理費(fèi),運(yùn)輸公司對(duì)司機(jī)的款項(xiàng)要怎么收取,運(yùn)輸公司付款要怎么付,稅務(wù)發(fā)票之類的要怎么開(kāi)具
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)租辦公室涉及到哪些稅金?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要交什么稅?什么時(shí)候交?如果當(dāng)月又作廢了,那么稅可以退回來(lái)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)申報(bào)個(gè)稅是什么時(shí)候申報(bào),是按次申報(bào)嗎,謝謝
法人交養(yǎng)老保險(xiǎn)需要?jiǎng)趧?dòng)合同嗎