你申報(bào)的時(shí)候附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行,里面填寫,一般這系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù) 然后帳上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這屬于2024年的成本費(fèi)用嗎。
老師好!之前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對(duì)方開了紅字,我們報(bào)稅的時(shí)候也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
老師,我是購(gòu)買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,2021年12月開了紅字信息表,然后報(bào)表自動(dòng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在2022年2月對(duì)方說不需要之前紅字信息表,也就是說我之前就不用開紅字信息表,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么辦?
老師您好,由于一張專票,內(nèi)容出錯(cuò)了,需要銷售方?jīng)_紅,我們已經(jīng)給他提供了紅字信息表,但是在發(fā)票服務(wù)平臺(tái)沒有提示紅沖發(fā)票的信息,是對(duì)方?jīng)]有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?因?yàn)樵谒脑路菥鸵呀?jīng)認(rèn)證了,
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師您好,紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎?具體分錄怎么做,申報(bào)增值稅的時(shí)候要注意什么
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
怎么查這個(gè)公司有沒有注銷
農(nóng)業(yè)公司綠化設(shè)計(jì)費(fèi)這個(gè)要分 攤嗎,按多長(zhǎng)時(shí)間分?jǐn)?,怎么做分錄?/p>
老師:我想問問,企業(yè)必須支付 住房公積金嗎?
老師,您好,我們公司根據(jù)單位管理制度給不用崗位個(gè)人報(bào)銷話費(fèi),這個(gè)發(fā)票是個(gè)人的,可以企業(yè)所得稅前扣除嘛
老師你好,我公司是一家商貿(mào)企業(yè)(經(jīng)銷商),我公司無車輛,是第三方承運(yùn),公司供應(yīng)商要求拉貨車輛必須裝有GPS,費(fèi)用由我公司承擔(dān),我該計(jì)入什么科目?
老師好,固定資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月不計(jì)提折舊,下月計(jì)提折舊,那當(dāng)月減少的,當(dāng)月還計(jì)提折舊嗎
購(gòu)買方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應(yīng)該是購(gòu)買方填寫,但是購(gòu)買方讓我們填,有什么影響嗎?
你好老師,所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬下面明細(xì)有工資,職工教育經(jīng)費(fèi),社保(單位承擔(dān)),公積金(個(gè)人承擔(dān))。請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候A105050這個(gè)表都需要填嗎?第9行住房公積金是個(gè)人承擔(dān)的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個(gè)人承擔(dān)的嗎?
請(qǐng)問項(xiàng)目管理公司小規(guī)模暫估的成本票,需要開進(jìn)什么發(fā)票來
是房租費(fèi),屬于24年的費(fèi)用,老師。我執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,他紅沖完后又重新開具了。我本月增值稅申報(bào)表早就申報(bào)了,在更正申報(bào)對(duì)嗎?在附表2里面進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出20行里面填寫紅沖的這個(gè)稅額?對(duì)嗎老師?
這個(gè)紅字信息表是幾月份開出來的?這個(gè)月開出來的,下一個(gè)月申報(bào)就行 位置對(duì)的
老師,這個(gè)紅字發(fā)票是本月5.14日紅沖的6%稅率,5.15日又重新開具的9%稅率發(fā)票。老師,這樣我賬上不用調(diào)整吧?申報(bào)表下月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以,理解的對(duì)嗎老師
需要調(diào)整一個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一個(gè)做進(jìn)項(xiàng)。然后申報(bào)的時(shí)候,也是一個(gè)進(jìn)項(xiàng)一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,沒聽懂,賬上不用做調(diào)整吧?24年匯算清繳的已經(jīng)做完了。只是在6月份申報(bào)增值稅表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在把重新新開具的這張發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,是這樣理解嗎?老師
借,應(yīng)付賬款 貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 貸,應(yīng)付賬款 需要做賬務(wù)處理。
老師,我執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,是按照上面這個(gè)分錄做?
對(duì)的是的,按照上面的來做。
老師,還有個(gè)疑義,我們主管說紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出時(shí)間是在當(dāng)月呢
在五月份呀,他說的當(dāng)月是哪一個(gè)當(dāng)月?
這個(gè)5月份,是5月份申報(bào)期6月份,還是在本月5月份申報(bào)期呢?老師
你好,不都是次月申報(bào)嗎?6月份5月份的。
好的老師,可是主管說是本月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,本月5月份做的話,沒什么影響吧?
紅字信息表是5月份開的,就是沒有影響就要這么做。