可以的,把賬做平就行了
老師,我在12號(hào)收到對(duì)方的一筆預(yù)付款,在26號(hào)又收到了同一家的預(yù)付款,這兩次可以做一個(gè)憑證嗎,記賬憑證上的日期怎么寫(xiě)
在半年中,A公司給我們供貨,累計(jì)供了10次,對(duì)應(yīng)在銀行轉(zhuǎn)了10次的貨款,最后累計(jì)開(kāi)了一次的發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況要按照時(shí)間轉(zhuǎn)賬日期做10次記賬憑證,還是按照開(kāi)票日期做一次記賬憑證?
老師,您好,公司3月有一筆應(yīng)付款,沒(méi)有原始憑證,4月9號(hào)收到對(duì)方公司快遞過(guò)來(lái)的發(fā)票和賬單,發(fā)票日期是4月8日,對(duì)賬單日期是3月28日,4月13號(hào)付了這筆3月應(yīng)付款,那么,是不是把3月28日的賬單附到3月沒(méi)有憑證的那張記賬憑證下,然后4月8日的發(fā)票附到4月13號(hào)付款那天的憑證里?
老師,不同日期收到的同一個(gè)人的借款,是否可以做在一個(gè)憑證里?比如1日收到趙某借款2000元,8日收到趙某借款3000元,把這兩個(gè)付款憑證做在一個(gè)記賬憑證里,借銀行存款5000貸其他應(yīng)付款5000
老師您好,請(qǐng)問(wèn)前任會(huì)計(jì)的憑證,比如2023年6月30日的憑證,卻在記:繳納5月份的社保,是不是沒(méi)有按時(shí)做憑證,憑證做的不及時(shí),這樣沒(méi)事吧?然后比如今天是6月30日,我想錄入4月份的業(yè)務(wù),我可以把記賬憑證的登賬日期寫(xiě)成4月份嗎?蟹蟹老師
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話,我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅?。?/p>
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下