你好,旅游業(yè)的扣除,是按支付給景點(diǎn)或者支付等費(fèi)用扣除。
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進(jìn)數(shù)量 請(qǐng)教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷售是水果,開票出去是直接開9個(gè)點(diǎn)得專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
貸款的1.35個(gè)億,但其實(shí)我是給就是給對(duì)方的話,我平時(shí)付的利息的話是12.66那就是因?yàn)槲抑皼]有碰到過這樣的事情嗎,他不是說那個(gè)企業(yè)所得稅是可以那個(gè)就是免就是扣除的嗎,那因?yàn)楝F(xiàn)在我們的話都是按四左右來扣除的。然后,其實(shí)我支付的時(shí)候我是按12.66來支付的嗎,因?yàn)槲乙膊檫^那個(gè)就是稅法書上說的就是他不是是可以就是按同期同類的那個(gè)金融機(jī)構(gòu)嗎,他的那個(gè)金融機(jī)構(gòu)它的界定也是在就是那個(gè)有有金融資質(zhì)的那個(gè)什么放貸公司財(cái)務(wù)公司,他都算那我當(dāng)時(shí)的時(shí)候我都打過電話去他們的公司,他們其實(shí)他們的利率都在12點(diǎn)幾集左右,那他其實(shí)我覺得稅法上他是應(yīng)該承認(rèn)的就是說我不知道我這個(gè)做扣除的時(shí)候就是我在做企業(yè)所得稅的時(shí)候,我是按多少來扣除會(huì)比較好一點(diǎn)。另外就是實(shí)操我怎么操作怎么調(diào)增
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi),如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會(huì)計(jì)她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項(xiàng)目,按照項(xiàng)目開給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計(jì)算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
電商公司,我們公司實(shí)際要付款給供應(yīng)商100臺(tái)電器40萬貨款,但是供應(yīng)商平臺(tái)收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當(dāng)于我們還要付30萬給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺(tái)來開票,只肯按30萬減少數(shù)量來開票,因?yàn)槊颗_(tái)機(jī)器都有型號(hào)的,我們要按100臺(tái)對(duì)應(yīng)的型號(hào)開票給客戶,供應(yīng)商那邊覺得調(diào)整價(jià)格跟市場(chǎng)價(jià)有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺(tái)型號(hào)來開票的,這種情況,除了調(diào)整單價(jià)還有其他方法來解決嗎
你好老師,請(qǐng)問建筑總包單位的賬務(wù)處理能不能用工程結(jié)算收入、工程結(jié)算成本來核算收入、成本?就相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本吧?不想通過完工百分比法核算,不是大型工程,或者有沒有建筑行業(yè)的賬務(wù)處理呢?另外工程分出去,我們是按全額開票的,分包出去的稅款是我們代扣代繳嗎?還是有我們自己交,但是我們收到的分包方開來的進(jìn)項(xiàng)票,他們也是要繳稅的呀?如果代扣代繳的話,分包方不是就交雙份的稅嗎?我有點(diǎn)糊涂,剛接觸建筑總包這個(gè)行業(yè),謝謝
現(xiàn)在小微企業(yè),是不是小于300萬都是5%的企業(yè)稅
請(qǐng)問我在代理記賬公司負(fù)責(zé)做賬,老板要求我給一個(gè)利潤比較高的公司預(yù)提費(fèi)用,這種行為是違法的,我該怎么做才可以保護(hù)自己呢
生產(chǎn)手機(jī)電池的工廠成本核算用什么方法核算最合適
2022年12月31日,甲公司持有存貨100件,賬面價(jià)值500元,成本5元/件;當(dāng)日,市場(chǎng)價(jià)格為4.5元/件。2023年1月31日,該存貨的市場(chǎng)價(jià)格為4.4元/件;2月28日,該存貨的市場(chǎng)價(jià)格為4.8元/件。甲公司按月計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2023年3月1日,商品全部賣出。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本()元
@董孝彬老師在嗎?還有請(qǐng)教的
老師,我公司是小規(guī)模,主營出租非自有的不動(dòng)產(chǎn),增值稅稅率是5%嗎?裝修好再出租的,裝修費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
增加實(shí)收資本,需要寫章程修正案嗎?
新成立公司怎么做財(cái)務(wù)預(yù)算
老師您好,請(qǐng)問個(gè)體工商戶的經(jīng)營所得稅稅率是幾個(gè)檔,分點(diǎn)稅率多少?
您好,老師,我公司向建筑商銷售防火門,我們是和甲方簽訂一批門,然后在去廠家訂購一批門,門來就直接進(jìn)工地,一直都是這個(gè)模式,進(jìn)銷存臺(tái)賬還需要登記嘛?我們沒有庫房,也不入庫房。發(fā)票也是供一部分門,去要一部分錢,到工程結(jié)算時(shí),根據(jù)結(jié)算單付清剩余款。
老師,是這樣的,就是我給客戶開票,當(dāng)時(shí)測(cè)算不出來抵扣的費(fèi)用是多少,有沒有什么方法先預(yù)算出一個(gè)扣除數(shù)呢
你好,其實(shí)對(duì)于旅行社來說,某一條線,有哪些費(fèi)用,正常是一開始涉及線路,就先確認(rèn)了的 你也可以不開差額發(fā)票。
我的意思也是先不開差額發(fā)票,開票都按全額開票,月底統(tǒng)計(jì)成本票,在用成本抵扣,最后來算增值稅
你好,這種方式就是正常的操作。 按全額發(fā)票計(jì)算。
您建議是哪種,最終交的稅的結(jié)果是 一樣的對(duì)吧
你好,如果是小微企業(yè),沒有超過起征點(diǎn)是一樣的。
老師您好,旅游行業(yè)全額開票,做賬就不能差額抵扣了嗎?不是吧
你好,說起來有全額開票,差額交稅。 但是實(shí)操中,很多時(shí)候你開的全額發(fā)票,稅務(wù)局就讓你按正常交了。
您的意思是稅務(wù)就讓我全額交了嗎?旅游行業(yè)不是差額可以抵扣稅嗎?抵完的稅交吧
你好,是的,是可以差額扣除后交。 是有這樣的規(guī)定。但是實(shí)操中,稅務(wù)局他就要你開差額發(fā)票才允許。老師也見過這種。
明白了,謝謝老師,那我平時(shí)還是按差額征稅,就是這個(gè)扣除數(shù)有沒有一個(gè)大概的算法,現(xiàn)在開票人是一直按含稅金額-含稅金額*稅率6%,你覺得可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,操作可以,因?yàn)閷?shí)在是錯(cuò)了,可以作廢重開
老師,差額開票了,那做賬的時(shí)候,按發(fā)票金額上的稅額記稅額可以嗎?最后也是會(huì)拿這么多的票來抵成本
你好,可以的。賬上確實(shí)是應(yīng)該這樣做。
謝謝老師,不糾結(jié)了,就按差額開票,按票稅額做賬,最后拿成本來抵這么多稅額,也沒有好的辦法,其實(shí)我想的是全額開票,差額計(jì)稅做賬完美,稅務(wù)不干那就還是按差額開票吧!
你好,好的,不用客氣的了。