您好,是的,增值稅是5%,裝修費(fèi)如果金額不大,直接費(fèi)用化就可以
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是免贈值稅,那我們公司有不動產(chǎn)出租,5%的稅率,也免稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是做不動產(chǎn)租賃的,就是自己租了幾層寫字樓,然后裝修改造,然后再租出去,關(guān)于這個不動產(chǎn)是2016.5.1之前的,還是這個時間之后的,跟我們沒有關(guān)系的吧?我們還是按5個點(diǎn)來
我公司是一家經(jīng)營民宿租賃業(yè)務(wù)的小規(guī)模公司,從村委手里租進(jìn)來民宿加以少少裝修,后面租給游客,租進(jìn)和租出都是20年,也有短租的,租進(jìn)來怎么做賬,租出去又該怎么做賬?以及裝修費(fèi)用應(yīng)該入哪個科目。租進(jìn)來時,村委還是村民要給我開發(fā)票嗎?租出去時要給游客開發(fā)票嗎?涉及到個人,公對個人可以開發(fā)票嗎?感覺好難啊一頭霧水
老師,小規(guī)模報增值稅的時候出現(xiàn)這個界面,說我們再在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是兼有貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的增值稅納稅人,那就是說我們要是出租場地的話,開租賃費(fèi)是屬于我們主營業(yè)務(wù)收入是么?我們是服務(wù)行業(yè)
老師你好,公司的小規(guī)模納稅人季度申報,有不動產(chǎn)的收入租金主營收入,享受是5%的稅率,超過了一季度30萬,請問(填列增值稅報表的時候)還享有什么減免政策嗎
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用也是加計扣除政策,也需要立項(xiàng),還有什么網(wǎng)小需要申報?
收不回來的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開發(fā)票時不知道大類賦碼啥怎么查詢
裝修費(fèi)金額大,計入長期待攤費(fèi)用嗎
是的, 金額大計入長期待攤費(fèi)用