你好,這個最好就是開票的當(dāng)期
老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),已經(jīng)做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報驗(yàn)登記了,請問后面是開票再申報異地預(yù)繳,還是先申報異地預(yù)繳,再開發(fā)票
你好老師,請問填報跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表時,里面的外出經(jīng)營情況里是不是要把所有稅種(預(yù)交的增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加等以及企業(yè)所得稅、印花稅)都填報
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報驗(yàn)后預(yù)繳了增值稅及附加稅和印花稅,還有企業(yè)所得稅和個人所得稅怎么去申報預(yù)繳,我家單位是杭州西湖的,請問要怎么申報預(yù)繳企業(yè)所得稅和個人所得稅
請問老師跨區(qū)涉稅事項(xiàng)反饋表和增值稅及其他稅預(yù)交表是在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報嗎,還是在項(xiàng)目所在地辦理?
老師,你好,我們是新疆的企業(yè),我們現(xiàn)在在我們新疆內(nèi)有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),建筑安裝服務(wù),,我想請問一下跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)的是怎么申報呀?流程是怎樣的呀?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎