這種情況屬于部門間賬務(wù)串戶調(diào)整,發(fā)票無(wú)需紅沖(因業(yè)務(wù)真實(shí)且歸屬 1 部),只需調(diào)整付款主體和賬務(wù)歸屬,處理步驟如下: 一、2 部賬務(wù)處理(沖銷原錯(cuò)誤記錄) 收到退款時(shí)(沖銷原付款憑證): 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等(原付款時(shí)計(jì)入的科目) 沖銷原抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(因業(yè)務(wù)歸屬 1 部,2 部需轉(zhuǎn)出已抵扣稅額): 借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等(原付款時(shí)計(jì)入的科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 二、1 部賬務(wù)處理(確認(rèn)正確業(yè)務(wù)) 確認(rèn)應(yīng)付款項(xiàng): 借:成本 / 費(fèi)用科目(根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),如 “管理費(fèi)用”“庫(kù)存商品” 等) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票稅額) 貸:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 支付款項(xiàng)(若 1 部需重新向 2 部支付或直接付款,根據(jù)實(shí)際流程): 若 1 部直接付款給供應(yīng)商: 借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 貸:銀行存款(1 部賬戶) 若退款已回到 2 部,1 部向 2 部轉(zhuǎn)賬: 1 部:借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 貸:銀行存款(1 部→2 部) 2 部:借:銀行存款(收到 1 部款項(xiàng)) 貸:銀行存款(原退款金額,平賬)
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來(lái),我做了暫估入賬,后來(lái)發(fā)票一部分開來(lái),一部分還未開(38萬(wàn))這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬(wàn))原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,我們是做招聘推廣服務(wù)的公司,然后租了一個(gè)辦公場(chǎng)地,然后現(xiàn)在開了17460的租金發(fā)票,然后因?yàn)槭侨齻€(gè)人合租的,實(shí)際我們才是5820,但是物業(yè)不肯給我們?nèi)齻€(gè)人單開,所以租金全部開給我們了,然后另外兩家單位把錢全部轉(zhuǎn)給我們公賬上,就一起打給物業(yè)公司,這樣賬務(wù)怎么處理的,我這個(gè)租金入成本還是費(fèi)用呢
請(qǐng)問(wèn)老師,已收到客戶開來(lái)10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,我們公司之前是總公司下面的某個(gè)部門,現(xiàn)在我們部門自己獨(dú)立出來(lái)新成立一個(gè)公司。 現(xiàn)在我們公司有許多遺留問(wèn)題,之前留下的庫(kù)存(有一部分是總公司另外一個(gè)部門,并且沒有入庫(kù)單),并且現(xiàn)在已經(jīng)銷售出去開了發(fā)票,但是我們公司又沒有相關(guān)商品的進(jìn)貨記錄和庫(kù)存,這個(gè)賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理,跟總公司說(shuō)做投資、無(wú)償劃轉(zhuǎn),總公司說(shuō)不管,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理。
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會(huì)給我們補(bǔ)貼,比如每天是5000,一個(gè)月是150000,總部會(huì)每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時(shí)候,總部核算后會(huì)扣回一部分補(bǔ)貼,每個(gè)月金額都不一樣,而且比如這個(gè)月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補(bǔ)貼有150000,然后我們就會(huì)給總部開150000的票,次月補(bǔ)貼扣回的話總部也會(huì)給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個(gè)扣回的補(bǔ)貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實(shí)就是扣回的上月補(bǔ)貼,這樣做出來(lái)跟實(shí)際就一樣呢,老師,如果我想在當(dāng)月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補(bǔ)貼要怎么做賬呢
法院訴訟費(fèi)掛什么科目呀
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅稅率表
老師你好,就是公司注冊(cè)資本是200萬(wàn),然后法人想把其中的132萬(wàn)轉(zhuǎn)給其他人,又想0元轉(zhuǎn)讓,,不交稅,但是他的公司財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)收資本是156萬(wàn)了,,稅務(wù)要求提供銀行回單截圖,,老板又不想提供,怕交稅,稅務(wù)的意思是啥意思
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅稅率表
老師,看公司賺了多少錢,是不是看未分配利潤(rùn)的期末余額?
老師,您好,設(shè)立信托有什么好處嗎?
老師,您好。滴滴發(fā)票是今年開的。但是行程單上日期有去年的??梢詧?bào)銷嗎
老師,車身油漆的商品稅收分類屬于哪類
老師好!公司買來(lái)100瓶酒,用于員工聚餐用,購(gòu)進(jìn)時(shí)和領(lǐng)用是怎樣做賬,請(qǐng)老師說(shuō)一下
老師,個(gè)稅怎么記賬呢,最后個(gè)稅要從工資里扣
好的,還想問(wèn)下老師,如果用了另個(gè)部門的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。需要補(bǔ)回去進(jìn)項(xiàng)稅金給對(duì)方,附加稅要補(bǔ)嗎?
同學(xué)你好 一般不用的
但對(duì)方的意思是,因?yàn)槲覀兊挚哿诉@個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致附加稅也減少了,對(duì)方少抵扣了這筆進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致他們的附加稅增加了,所以要去補(bǔ)過(guò)去。好像也是這么個(gè)邏輯
這個(gè)看你們雙方協(xié)商了
好的明白
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝