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Q

想問(wèn)下,我們這里有兩個(gè)部門,雖然用的是一個(gè)賬套,但是實(shí)際賬務(wù)是各自處理,出兩個(gè)部門的單體報(bào)表。然后上個(gè)月有一張專票,是1部的,誤以為是我們2部的,用我們2部賬戶付款了,做賬做到2部了,發(fā)票也抵扣了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有誤,款原路退回,但是發(fā)票不紅沖。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理怎么做呢

2025-07-17 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-17 16:27

這種情況屬于部門間賬務(wù)串戶調(diào)整,發(fā)票無(wú)需紅沖(因業(yè)務(wù)真實(shí)且歸屬 1 部),只需調(diào)整付款主體和賬務(wù)歸屬,處理步驟如下: 一、2 部賬務(wù)處理(沖銷原錯(cuò)誤記錄) 收到退款時(shí)(沖銷原付款憑證): 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等(原付款時(shí)計(jì)入的科目) 沖銷原抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(因業(yè)務(wù)歸屬 1 部,2 部需轉(zhuǎn)出已抵扣稅額): 借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等(原付款時(shí)計(jì)入的科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 二、1 部賬務(wù)處理(確認(rèn)正確業(yè)務(wù)) 確認(rèn)應(yīng)付款項(xiàng): 借:成本 / 費(fèi)用科目(根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),如 “管理費(fèi)用”“庫(kù)存商品” 等) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票稅額) 貸:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 支付款項(xiàng)(若 1 部需重新向 2 部支付或直接付款,根據(jù)實(shí)際流程): 若 1 部直接付款給供應(yīng)商: 借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 貸:銀行存款(1 部賬戶) 若退款已回到 2 部,1 部向 2 部轉(zhuǎn)賬: 1 部:借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 貸:銀行存款(1 部→2 部) 2 部:借:銀行存款(收到 1 部款項(xiàng)) 貸:銀行存款(原退款金額,平賬)

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快賬用戶2892 追問(wèn) 2025-07-17 16:54

好的,還想問(wèn)下老師,如果用了另個(gè)部門的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。需要補(bǔ)回去進(jìn)項(xiàng)稅金給對(duì)方,附加稅要補(bǔ)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-17 16:59

同學(xué)你好 一般不用的

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快賬用戶2892 追問(wèn) 2025-07-17 17:07

但對(duì)方的意思是,因?yàn)槲覀兊挚哿诉@個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致附加稅也減少了,對(duì)方少抵扣了這筆進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致他們的附加稅增加了,所以要去補(bǔ)過(guò)去。好像也是這么個(gè)邏輯

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齊紅老師 解答 2025-07-17 17:08

這個(gè)看你們雙方協(xié)商了

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快賬用戶2892 追問(wèn) 2025-07-17 18:21

好的明白

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齊紅老師 解答 2025-07-17 18:38

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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就是沒法認(rèn)證了 讓對(duì)方把剩余的紅沖 重新給你開
2020-10-31
你好: 你這個(gè)業(yè)務(wù)分開描述下,后面有點(diǎn)亂。 使用原材料存在質(zhì)量問(wèn)題??蛻魬?yīng)該把你們銷售的存貨退給你們公司呀,(咱們描述的是退給你們供應(yīng)商) 供應(yīng)商開過(guò)來(lái)的發(fā)票是多少,是38萬(wàn)元嗎? 賠款是多少。 原來(lái)38萬(wàn)發(fā)票也不開了嗎? 你公司現(xiàn)在的原材料還需要給供應(yīng)商退回去嗎?
2020-12-08
你好,做原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2021-12-31
可以先暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款
2025-05-22
收到補(bǔ)貼時(shí):借 “其他貨幣資金 - 快遞系統(tǒng)賬戶”,貸 “其他業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )” 。 次月扣回收到發(fā)票時(shí):借 “其他業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )”,貸 “其他貨幣資金 - 快遞系統(tǒng)賬戶” 。若前期預(yù)估,按預(yù)估情況調(diào)整分錄。
2025-05-22
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