你好,信托作為一種靈活的財(cái)產(chǎn)管理工具,憑借其獨(dú)特的法律架構(gòu)和功能設(shè)計(jì),在資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承、風(fēng)險(xiǎn)隔離等領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。
受益人是最終的利益享有者,信托設(shè)立的根本目的就是為了他們的利益。受益人可以是個(gè)人、公司、甚至是慈善組織。
老師您好,公司購(gòu)買(mǎi)短期信托理財(cái)產(chǎn)品如何做會(huì)計(jì)處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)設(shè)立辦事處對(duì)稅務(wù)籌劃的作用是什么。謝謝
老師您好,新開(kāi)立的公司設(shè)立新的賬套有期初數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)這句話的意思是不是:假設(shè)信托財(cái)產(chǎn)是一輛車(chē),那么每年的分紅是給受益人的,但是信托結(jié)束后,這輛車(chē)還是歸委托人所有。那么假設(shè)信托是人民幣那?這個(gè)信托結(jié)束不是給收益人嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)同一性這里,有幾個(gè)問(wèn)題1、假設(shè)信托的是一輛車(chē),那么假設(shè)受托人給賣(mài)了這輛車(chē)相當(dāng)于,賣(mài)的錢(qián)就做成了信托財(cái)產(chǎn)了是嗎?2、他們有資格賣(mài)嗎?3、假設(shè)這輛車(chē)有抵押,那么依法拍賣(mài)了,錢(qián)是不是就給了債權(quán)人,假設(shè)不剩下什么錢(qián),那么信托就自動(dòng)結(jié)束了嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?