你們申報了工資就更正申報為0
你好老師,想請問下,我們是小規(guī)模銷售行業(yè),以前會計去年收了一張十多萬的服裝發(fā)票入了職工福利費(但在匯算清繳時調(diào)增了),但是我們的人員工資申報的只有幾人,現(xiàn)在專管員提示有疑點,有服裝進項但沒相應(yīng)的銷項,也沒有相應(yīng)存貨,提示預(yù)警少做收入或是虛列成本,請問我們要怎么解釋比較合理呢?這樣操作本身涉及到有哪些問題呢?
老師,我們有一個公司就老板一人在內(nèi),沒有員工,老板自己不開工資,以前幾個月個得稅申報收入為零。這個月登錄個得稅系統(tǒng)提示如下,我繼續(xù)收入0申報嗎? 提示:針對存在異議申訴屬實,但仍需為其辦理扣繳申報的納稅人,扣繳單位需在(人員信息采集)-(更多操作)-(扣繳申報確認)中發(fā)起確認邀請,并通知納稅人在個人所得稅APP或者自然人電子稅務(wù)局WEB確認同意后方可辦理。
老師您好,想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個稅:從未在這家公司任職,稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個稅申報,已經(jīng)再稅務(wù)局更正個稅申報,現(xiàn)在需要調(diào)整做對應(yīng)的賬務(wù)和財報匯算清繳更正,個稅從21年1月開始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請問我怎么處理比較合適
請問老師,收到稅務(wù)人員預(yù)警提示,有員工申訴沒在單位任職,卻報了工資薪金,我們怎么樣處理合適,如果對方撤訴后我們需要怎么像稅局反饋
老師,我們公司借調(diào)兩個員工給外包單位,每個月付了合同款后,外包單位把這兩個員工的工資返還給我們的公司,這兩個員工工資,五險一金都是我們公司在支付。1.收到這兩個員工工資我們公司需要開勞務(wù)發(fā)票嗎?2、申報個稅是我們在申報嗎?3.除了開票還有沒有其他方式入賬?4.我們公司經(jīng)營范圍是生產(chǎn)制造,主營業(yè)務(wù)收入非常單一,收到這個款不屬于正常經(jīng)營范圍,做營業(yè)外收入的話會不會影響股份公司審查,應(yīng)該怎么處理?
老師幫忙看看這個0.06要怎么沖回來呢,這里搞錯了時間應(yīng)該是銀行付款是11690.26元,之前應(yīng)該是錄錯了現(xiàn)在要怎么調(diào)回來呢
老師,您好! 請問小規(guī)模納稅人向個體工商戶租賃挖機簽訂了租賃合同,請問小規(guī)模納稅人需要繳納印花稅嗎? 謝謝老師!
我們公司一個股東會退出,她的股份由另一個老板回收,這個過程有沒有一些股份變更的稅費
幫廠家代墊銷售人員的提成,收到代墊的提成時怎么做分錄。代墊的提成廠家直接給公司抵扣貨款。怎么做分錄,請專業(yè)人士回答
請問老師,23年度甲企業(yè)是小微企業(yè),24年的1-6月的六稅兩費的減免,是根據(jù)2022年的匯算清繳么?24年的7-12月的六稅兩費的減免,是根據(jù)2023年的匯算清繳么?
員工找發(fā)票給公司,怎么說不收餐飲票呢?
老師好,通行費發(fā)票的電子票據(jù)匯總單也要入賬嗎
移動租賃我們地方放信號塔,這個發(fā)票開什么項目和明細?一般納稅人增值稅幾個點
老師,您好,公司賬戶收賬后收多少到多少?還是需要扣什么稅費或手續(xù)費之類的費用
老師,印花稅股權(quán)轉(zhuǎn)讓減半征收需要滿足什么條件呢
我們已經(jīng)申報做賬了,實際情況是總包的代發(fā)工資銀行賬號帶我們分包支付了一批工資費用,所有情況是真的,在讓對方撤訴
對方撤銷就不需要反饋了
那我們只用和稅務(wù)人員說已經(jīng)撤訴就可以了是嗎
需要和他說明情況嗎,像我剛說的那種實際情況可以說嗎,不算違規(guī)操作吧
對方撤訴就可以了,沒撤銷就要反饋