沒法做到必須一致的哈
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表里本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入是應(yīng)該等于增值稅申報(bào)表里的本年累計(jì)金額嗎?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本年累計(jì)數(shù)是本年主營(yíng)業(yè)務(wù)群繳納的增值稅及附加稅總額嗎
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入金額與增值稅及附加稅申報(bào)表里的應(yīng)稅貨物銷售額金額不同可以嗎,可以有多大的差值
老師您好,利潤(rùn)表季報(bào)本年累計(jì)金額和增值稅及附加稅申報(bào)表的本年累計(jì)金額是不是應(yīng)該一致呢?
開票系統(tǒng) 開具發(fā)票的本年不含稅收入金額與稅務(wù)系統(tǒng) 增值稅申報(bào)表 金額不一致,是什么原因呢?增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是什么意思呢?增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表本年累計(jì)金額是(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額+(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額的合計(jì)數(shù)嗎?
老師您好,請(qǐng)問新公司財(cái)務(wù)室里面什么都沒有,需要購(gòu)買哪些東西???
有限公司如果自建不動(dòng)產(chǎn),在在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,可以調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
出口退稅時(shí)單證備案對(duì)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸發(fā)票有要求嗎,必須是運(yùn)輸服務(wù)嗎,物流輔助服務(wù) 收派服務(wù)費(fèi)可以嗎
老師-早上好,我們有兩公司,A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司。B公司代A代付工資,是選全額征稅比較好還是差額征稅。假如開全額專票給A公司抵扣,B公司稅負(fù)是不是很高不劃算,都是一個(gè)老板。
在稅務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)眾,業(yè)務(wù)量很大的企業(yè)怎么處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匹配的問題呢?比如,5月賬上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有3000張,也就是這3000張發(fā)票是需要勾選的。然后在電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的未勾選明細(xì)有10000張發(fā)票。怎么把需要勾選的3000張發(fā)票匹配到10000張里面呢?
#提問:老師:現(xiàn)在注冊(cè)個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,要實(shí)繳制嗎?
快中級(jí)考試了心慌慌的呢?感覺什么都不會(huì)一樣
老師,我想咨詢一下,小規(guī)模酒店的固定資產(chǎn)之前的會(huì)計(jì)折舊沒有明細(xì),而且是折了3個(gè)月中間隔了一年后又開始折的,有固定資產(chǎn)明細(xì)但是沒有折舊明細(xì),也不知道那些折舊的數(shù)字怎么來(lái)的,現(xiàn)在想整理的話該如何整理才能更好
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體戶和公司簽的合同,需要交印花稅嗎?
老師,如果一個(gè)臨時(shí)工開出的發(fā)票是5000,填的付款申請(qǐng)是2000,還有3000是經(jīng)理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
為啥,什么邏輯呢
比如銷售了固定資產(chǎn),清理的收入雖然要交增值稅,但是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入包括什么,增值稅及附加稅申報(bào)里的貨物及勞務(wù)分別包括些什么呢
?營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入
不含營(yíng)業(yè)外收入,所以跟增值稅的收入不一定一致