您好 請(qǐng)問(wèn)您是問(wèn)的營(yíng)業(yè)收入累計(jì)金額嗎
老師:申報(bào)表利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)和賬上利潤(rùn)表本年累計(jì)金額不一致這是為什么?本月數(shù)是一致的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表年報(bào)表的本年累計(jì)金額是指今年的累計(jì)數(shù)呢?還是去年加今年金額累計(jì)數(shù)?
我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人季報(bào),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)里邊利潤(rùn)表中的,本年累計(jì)金額和上年累計(jì)金額指的是什么? 比如申報(bào)所屬期是2021.01-2021.12 那本年累計(jì)金額就是2021.12月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額,那上年累計(jì)金額指的是2020.12月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)是不是應(yīng)該和本年的開(kāi)票額是一致的?
老師,報(bào)稅的利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額和增值稅本年累計(jì)金額不一致怎么辦呢?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師,那些專(zhuān)票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱(chēng)就OK了?
老師你好!老板門(mén)面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬(wàn)元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,開(kāi)發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開(kāi)不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的汽車(chē),對(duì)方要求開(kāi)增值稅專(zhuān)票,過(guò)戶(hù)時(shí)需要開(kāi)二手車(chē)交易發(fā)票,我方給對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票金額是否必須和二手車(chē)交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
是的,營(yíng)業(yè)收入累計(jì)金額是不是應(yīng)該和我們填的增值稅及附加稅申報(bào)表本年累計(jì)金額一致呢?
這個(gè)不是固定的 比如處置了固定資產(chǎn) 就肯定不一致
有賣(mài)過(guò)固定資產(chǎn),就是按照折舊金額出售的,我算了一下是對(duì)起來(lái)的, 是不是退個(gè)人所得稅,我做的營(yíng)業(yè)收入收入也有關(guān)系,剛好差額就是這個(gè)金額。
是的 個(gè)人所得稅手續(xù)退費(fèi) 也有關(guān)系