同學(xué)你好。我給你解答
老師,朋友公司成立快四年了,是一般納稅人。剛發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)報(bào)稅,上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,都是賬表不符的,她用的財(cái)務(wù)軟件的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表從未生成過。企業(yè)所得稅報(bào)的肯定也有不對(duì),這種情況,該如何處理呢?謝謝老師,抽空幫我解答一下。
指定@郭老師回答,謝謝啦!其他老師勿接,今年7月份成立的公司,小規(guī)模,季度報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表0申報(bào),所得稅報(bào)表申報(bào)也是0申報(bào)吧!從業(yè)人數(shù)填1人 (法人,還沒有營業(yè)),注冊(cè)資本是認(rèn)繳,那如果資產(chǎn)總額0申報(bào)不過去。填0.01元,這樣操作可以吧!
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng).發(fā)現(xiàn)別人外賬三月份只做了收入成本和損益,銀行流水沒有做,我覺得他這樣做的目的是想早點(diǎn)報(bào)稅,然后過了報(bào)稅期后在四月份在統(tǒng)一做3月和4月流水,他們這樣做不對(duì)吧?只是方便先報(bào)稅是不
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝我現(xiàn)在看它2月份的賬,驗(yàn)證了下存貨=勞務(wù)成本+生產(chǎn)成本+庫存商品是對(duì)的,用的總賬里面數(shù)據(jù)相加后等于資產(chǎn)負(fù)債表的存貨余額,結(jié)果發(fā)現(xiàn)提示不平 為啥第一季度都申報(bào)了還不平呢
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝研發(fā)費(fèi)用,不一定需要做到軟件賬里面是吧,我看這個(gè)公司軟件賬里面就沒有,好像都是先普通做賬,后面在從軟件里面導(dǎo)出工資,社保,原材料的數(shù)據(jù),最后在湊那么多比例的研發(fā)費(fèi)用,做到表格里面去
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
有可能代賬公司在申報(bào)時(shí)調(diào)了表,所以, 你和他們交接時(shí),記得留一下電話。到時(shí)候。遇到哪里不對(duì)。請(qǐng)他們協(xié)助