同學(xué)你好,我給你解答
老師我是新手會計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對,那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。公司去年年底換了老板重新找門面裝修,相當(dāng)于現(xiàn)在老板買人家公司殼吧。期間裝修費(fèi)三百多萬都沒有發(fā)票,代賬會計(jì)只做了去年的賬,今年沒做賬零申報(bào)。 1、現(xiàn)在代賬會計(jì)讓我把今年的賬全做在這個(gè)月。2、發(fā)票的裝修費(fèi)本月代賬會計(jì)讓老板原路退回一百多萬,又付回去了,就是一進(jìn)一出。讓我做賬時(shí)只做這一百多萬的收入,支出不做,她的意思賬不一定要跟銀行一致,長期是一致的就行。3、另外差的一百多萬去找其他發(fā)票代替。 我想問一下,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是不是太大了?我該怎么做?還是直接辭職?他們的意思外賬隨便做做,還上市公司會計(jì)呢?說做賬要靈活!感謝老師指點(diǎn)!
老師,我剛找到一份雙休的,離家近,工資5500的工作,因?yàn)槟芊奖阏疹櫤⒆?,環(huán)境差點(diǎn)也無所謂了,板房的,可是一進(jìn)來發(fā)現(xiàn)因?yàn)楣と嗣總€(gè)月買菜卸貨基本都是沒有發(fā)票的,每個(gè)月好幾萬,然后個(gè)人的其他應(yīng)收款掛一堆,人都不知道去哪了,包括個(gè)稅,個(gè)人社保,醫(yī)療事故、借款等等都掛了其他應(yīng)收,然后一般戶從來不做賬,現(xiàn)金86元,但是實(shí)際是沒有的,個(gè)稅有些員工為了偷稅漏稅沒有申報(bào)的,但是又計(jì)提了工資,從公戶發(fā)放了,,我只是辦稅員,不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?可以做吧?畢竟工作現(xiàn)在挺難找雙休的,馬上又過年了,我又在水痘中,就算出去找工作得10月了,10月馬上又要過年,公司又停止招聘了
請問老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報(bào)表收入金額比我賬上實(shí)際多1468.61,增值稅多交14.69,系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報(bào)表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應(yīng)該是這個(gè)一般納稅人申報(bào)表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個(gè)金額?老師我覺得退稅和改申報(bào)表太麻煩了,您說這樣可不可以,畢竟是多給稅務(wù)局錢,他們上面收也多,我把我自己的賬上收入多改1468.61,然后申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表改得和我一致,這樣行不行?也不知道當(dāng)時(shí)季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么通過系統(tǒng)的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評.發(fā)現(xiàn)別人外賬三月份只做了收入成本和損益,銀行流水沒有做,我覺得他這樣做的目的是想早點(diǎn)報(bào)稅,然后過了報(bào)稅期后在四月份在統(tǒng)一做3月和4月流水,他們這樣做不對吧?只是方便先報(bào)稅是不
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
你的理解正確。確實(shí)不能這么做,