同學(xué)你好,我給你解答
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
管理員發(fā)了2023.6未分配利潤,和2024年未分配利潤截圖給我后,問我2023年股東有沒有借款,我說沒有,他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細(xì)賬,我現(xiàn)在對賬務(wù)進(jìn)行了查賬,發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬,另一個(gè)股東的我們欠他們544.1元,那么現(xiàn)在我覺得可以對沖,相當(dāng)于一個(gè)股東的賬平了,另一個(gè)股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬,那么有以下問題想請問:1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報(bào)表,確實(shí)法人掛賬了600多萬,我剛才的情況解釋在上面了,可以沖賬,那我要怎么跟專管員說這個(gè)問題好呢 2.如里第一個(gè)問題解決了,法人還是會(huì)掛賬125.4萬,專管員肯定會(huì)覺得是利潤分成,讓交個(gè)稅20%,會(huì)有這種可能嗎? 3.針對2的問題要如何應(yīng)對?請賈蘋果老師回答,其他人誤接,不然差評加投訴
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷售使用過的車輛 買進(jìn)時(shí)五萬賣出時(shí)一萬 要交企業(yè)所得稅是嗎?
老師,如果我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅比較多,沒有銷售額,我是不是下個(gè)月1-15號不用勾選抵扣發(fā)票,等到我銷售出去了,次月再去勾選抵扣發(fā)票,是嗎?
固定資產(chǎn)清理,出售公司名下的小汽車需要繳納增值稅嗎?
可是他只說了好的 沒事,也沒說別的,正常應(yīng)該多說些話
請問,來料加工怎么開票
太陽公司:投資前 股東 甲公司 投資100萬元 占股100% 投資后 股東甲公司 100萬元,占股63% 股東個(gè)人 60萬元 占股37% 股東個(gè)人溢價(jià)投資100萬元,其中60計(jì)入實(shí)收資本,40萬元計(jì)入資本公積, 綜上,太陽公司注冊資本160萬,資本公積40萬元.未分配利潤100萬元。 請問甲公司怎么做合并報(bào)表 借,實(shí)收資本 160?37% 資本公積40?37% 未分配利潤100?37% 貸,少數(shù)股東權(quán)益 (160+40+100)?37%
公司向銀行貸款29700元,3年時(shí)間,等額本息還款,年化10%,每月還款1082元,貸款收到錢當(dāng)月和后續(xù)每月還款怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄是什么?
老師,請問資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)和負(fù)債所有者權(quán)益不平衡這個(gè)去找哪里呢?
老師,我們今天做了首單出口報(bào)關(guān)發(fā)貨,電子稅務(wù)局出口退(免)稅備案還沒做,因?yàn)榛緫粜畔⒈磉€沒做備案,后面的備案不了,基本賬戶信息表明天下午才能拿到,會(huì)影響首次退稅嗎?
老師,已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了怎么辦?
實(shí)務(wù)當(dāng)中,真有企業(yè)這么做的。內(nèi)部各部門不協(xié)調(diào)。財(cái)務(wù)人員做不出賬來。平時(shí)就暫估成本做賬。且進(jìn)行申報(bào),但是,暫估的不能太離譜,最起碼和上次申報(bào)持平。事后。按照正確的數(shù)據(jù)做匯算