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已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)處理會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)

2025-07-16 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 15:47

不需要處理的,報(bào)廢的時(shí)候才處理

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快賬用戶(hù)6622 追問(wèn) 2025-07-16 15:48

現(xiàn)在賣(mài)了

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:49

清理殘值 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1%

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快賬用戶(hù)6622 追問(wèn) 2025-07-16 15:50

已經(jīng)賣(mài)了,收入3500,需要做賬務(wù)處理,我想問(wèn)一下如何做分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:51

就是我寫(xiě)的2個(gè)分錄

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你好;沒(méi)有殘值是這樣做的;? 那你這個(gè)是變賣(mài)還是報(bào)廢處理的;才好判斷科目的??
2023-07-31
你好,區(qū)別在于售賣(mài)時(shí)候一般還有利用價(jià)值,處置差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益科目;后者基本屬于報(bào)廢,直接按照賬面價(jià)值計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
2021-03-30
你好 折舊完不處理不做分錄? 處置的轉(zhuǎn)到清理?? 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? ?貸:固定資產(chǎn) 銷(xiāo)售變價(jià): 借:銀行存款? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?應(yīng)交稅費(fèi)一? 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理? ? 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益? 貸:固定資產(chǎn)清理?
2021-03-30
同學(xué)你好,分錄是沒(méi)有區(qū)別的 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款等 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 最后將固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益中;
2021-03-30
同學(xué),你好,這兩個(gè)沒(méi)有區(qū)別的。 1、轉(zhuǎn)入固資清理, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn), 2、出售固定資產(chǎn)價(jià)款 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益, 如“固定資產(chǎn)清理”賬戶(hù)是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為交凈收益。 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。
2021-03-30
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