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老師 我公司是小規(guī)模納稅人 第二季度開了專票 增值稅稅金已經(jīng)扣掉了 今天把第二季度專票紅沖沖掉 增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?

2025-07-15 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-15 20:36

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齊紅老師 解答 2025-07-15 20:41

您好,小規(guī)模第二季度開具的專用發(fā)票已繳納增值稅,如果發(fā)生紅沖,能否退稅需區(qū)分情況處理:如果季度銷售額未超過30萬(wàn)元,在專票全部聯(lián)次追回或按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已繳納的增值稅;如果季度銷售額超過30萬(wàn)元,紅沖后可按實(shí)際應(yīng)納稅額重新計(jì)算,對(duì)多繳部分可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還,少繳部分需補(bǔ)繳。 2.辦理增值稅退稅需確保已完成紅沖操作(包括專票全部聯(lián)次追回或按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票),未完成紅沖的不得直接申請(qǐng)退稅。具體退稅金額根據(jù)紅沖后實(shí)際應(yīng)納稅額與已繳稅額的差額確定,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后予以退還或抵減后期應(yīng)納稅額。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-15
你這個(gè)沒有開別的發(fā)票嗎,別的藍(lán)字?需要去稅局大廳申報(bào),這個(gè)負(fù)數(shù)填寫,你這個(gè)是專票還是普通發(fā)票?
2020-10-22
同學(xué)你好 不能,直接第三季度負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
2020-10-15
如果該沖紅發(fā)票不需要再重新開具藍(lán)字發(fā)票,那么是可以沖減第三季度增值稅的
2020-08-07
第3季度不需要繳納增值稅。
2023-10-10
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