您好,你只是申報(bào)這個(gè)季度的,現(xiàn)在是沒有業(yè)務(wù)嗎?沒業(yè)務(wù),直接0申報(bào)
小規(guī)模納稅人,因之前是代賬公司申報(bào),臨時(shí)工的社保有申報(bào),個(gè)稅沒申報(bào),怎么處理?
一般納稅人變更小規(guī)模納稅人之前,開了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,申報(bào)增值稅稅表里沒有一個(gè)點(diǎn)的,要按13個(gè)點(diǎn)申報(bào)的話,抵扣沒有,次月若是紅沖又已經(jīng)是小規(guī)模,這種情況要怎么做申報(bào)
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人之前6月開始沒有做任何的申報(bào),今天接手后發(fā)現(xiàn)之前都沒有做申報(bào),現(xiàn)在該怎么做逾期申報(bào)呢
公司之前是小規(guī)模,有幾十萬(wàn)收入沒申報(bào),后面轉(zhuǎn)一般納稅人了,要修改之前的小規(guī)模申報(bào)表嗎?
老師,一般納稅人,和小規(guī)模納稅人申報(bào)的差距是什么?我今天面試,對(duì)方問我,我只申報(bào)過小規(guī)模
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
有業(yè)務(wù)沒做賬呢
先報(bào)稅吧,財(cái)務(wù)報(bào)表你先按有的數(shù)據(jù)填,到時(shí)再更正
哦,好的,謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)
上季度開票額度不超過30萬(wàn),是不是可以直接在電子稅務(wù)局給申報(bào)
怎么還有一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得A表申報(bào)呢
你們是個(gè)體,不是公司吧
不管超沒超過,都是在電子稅務(wù)局上面申報(bào)
這里面有個(gè)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)
如果你們是個(gè)體,那就是要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得
是申報(bào)24年度的嗎
不是的,是申報(bào)第二季度的
數(shù)據(jù)也是自動(dòng)抓取所開的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎
如果你沒有無(wú)票收入就是這樣的