1讓前臺(tái)登記表格 入住的房間號(hào)、金額, 其中開發(fā)票的房間號(hào)、金額 剩下的無(wú)票收入 2正確的,當(dāng)月需要做無(wú)票收入,后期開了發(fā)票紅沖無(wú)票收入再做發(fā)票的。
老師,我們有個(gè)客戶是國(guó)外的,對(duì)方不要發(fā)票。這筆收入不開發(fā)票我們要做無(wú)票收入么?還有一筆對(duì)公收的5000,以前會(huì)計(jì)操作的對(duì)私給退款了,也沒辦法開發(fā)票了,但是賬上掛著5000。是不是也要做無(wú)票收入?
老師,早上好!我想問(wèn)一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫(kù)存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請(qǐng)回復(fù)!謝謝!
老師酒店業(yè)客房常駐客人5.6.7三個(gè)月都住店了,但是沒開發(fā)票,也沒打款呢,接下來(lái)8.9.10月還住呢,在8月份某一天前臺(tái)才把5.6.7三個(gè)月的收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表走了,這時(shí)候財(cái)務(wù)才走收入。對(duì)于財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)算假賬?
小規(guī)模餐飲行業(yè),有個(gè)單位租賃酒樓4-5樓,2022年3月份-2024年3月份結(jié)束,2022年10月預(yù)付了1年的房租67萬(wàn),但是我們還沒有開發(fā)票給回那個(gè)單位,2022年還沒有確認(rèn)這筆收入,請(qǐng)問(wèn)今年應(yīng)該怎么確認(rèn)收入,可以等到開票當(dāng)月再確認(rèn)收入嗎
老師,現(xiàn)在3月份,我們公司1月和2月份的發(fā)票還沒開給客戶。由于之前發(fā)票流和資金流不一致的問(wèn)題,就是我們開票給學(xué)校食堂,由學(xué)校打錢到我們公司賬戶。今年說(shuō)是要重新簽補(bǔ)充協(xié)議。但是一直還沒落實(shí)好這個(gè)問(wèn)題。所以,1月份和2月份的發(fā)票,一直還沒開。也不清楚這個(gè)月底會(huì)不會(huì)開發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),我外賬需要先確認(rèn)未開票收入嗎?還是說(shuō),什么時(shí)候開發(fā)票,就什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
老師好,收到預(yù)收款怎么開發(fā)票?
老師你好,5月份印花稅忘記報(bào)了,現(xiàn)在和7月一起報(bào)了這個(gè)計(jì)提到哪兒個(gè)月呀。
代表處的費(fèi)用發(fā)票寫的個(gè)人的名稱可以入賬嗎
老師好,企業(yè)用外購(gòu)商品或者自產(chǎn)產(chǎn)品當(dāng)做職工福利發(fā)放,是屬于視同銷售嗎?核算時(shí)是用商品或自產(chǎn)產(chǎn)品的公允價(jià)值嗎?如果有增值稅,也需要計(jì)入嗎
應(yīng)收賬款打包賣出,債轉(zhuǎn)協(xié)議可以作為壞賬的稅前扣除依據(jù)么
老師先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減金額做營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)核算成本利潤(rùn)時(shí)要算進(jìn)去嗎?因?yàn)榻坏脑鲋刀惡怂愠杀咎蕹?/p>
老師,非盈利組織的管理費(fèi)用里包含限定性費(fèi)用和非限定費(fèi)用,這倆的主要區(qū)別是什么
個(gè)獨(dú)公司變更成有限公司和 先注銷個(gè)獨(dú)再設(shè)立有限公司有什么區(qū)別嗎?
老師,固定資產(chǎn)原值發(fā)生變化,每個(gè)月計(jì)提折舊是自動(dòng)生成,現(xiàn)在原值變了,我應(yīng)該怎么改?是先清理再增加正確的固定資產(chǎn),還是直接改正確原值
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的完整稅金分錄應(yīng)該怎么做
老師? 當(dāng)月做無(wú)票收入就是確認(rèn)收入? ? 借應(yīng)收賬款? 貸主營(yíng)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? ? 收到發(fā)票? ?紅沖以上分錄? 再次確認(rèn)收入做以上分錄?呢要是掛預(yù)收賬款的賬務(wù)處理怎么做分錄?借什么?貸預(yù)收賬款?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù) 這個(gè)是紅沖的。 然后借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是做發(fā)票的, 沒有收到錢,你也沒有確認(rèn)收入,不做預(yù)收賬款,什么都不寫。
老師? 紅沖收入? 稅費(fèi)減少? ?報(bào)稅減少的怎么填?
一般納稅人無(wú)票收入里面填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。如果是小規(guī)模,正數(shù)和負(fù)數(shù)合計(jì)之后填寫。銷售額30萬(wàn)以內(nèi)的在地市哈。