你這個算不算做假賬,只是說你這個收入有一點延后統(tǒng)計,就沒有按照發(fā)生的當月及時入賬。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師酒店業(yè)客房常駐客人5.6.7三個月都住店了,但是沒開發(fā)票,也沒打款呢,接下來8.9.10月還住呢,在8月份某一天前臺才把5.6.7三個月的收入統(tǒng)計報表走了,這時候財務(wù)才走收入。對于財務(wù)來說算假賬?
老師請問一下,公司室內(nèi)裝修支付的材料款和工程款,會計分錄的借方科目是在:“在建工程”?還是“預(yù)付賬款”?
老師,要約和要約邀請最本質(zhì)的區(qū)別是什么?定義就那樣,但是一到選擇題就分不清
老師你好 車間買了個設(shè)備 圖片是增值稅專用發(fā)票,增值稅能否抵扣
老師,固定資產(chǎn)預(yù)計了3%凈殘值,現(xiàn)在折舊計提完了,只剩殘值金額了,是繼續(xù)提折舊到0還是就不再計提了,留一個凈殘值金額掛著。
老師,給客戶優(yōu)惠購房款5萬,這個金額計入哪個科目
老師,我給甲方開發(fā)票,他正常付我款,我承擔(dān)一部分稅款,用公戶打給他但是沒有發(fā)票,付的這部分稅款我怎么做賬呢
貨車的鋁合金油箱的開票大類可以開交通運輸設(shè)備嗎
老師個體戶稅務(wù)注銷是開具的清稅證明承諾書嗎?
我們是制造業(yè),接了200萬的訂單,這個訂單要三四個月才能完成,這個月一次性把票開了,收入怎么確認,下個月增值稅申報怎么申報,還沒買材料也沒進項
老師,商貿(mào)企業(yè),2季度缺了成本票,這是個個體戶,報稅的時候我多寫了成本,但是7月可以補進來發(fā)票,我暫估的成本在6月怎么入賬?
不算做假賬是?沒有及時入賬,財務(wù)是不知道已經(jīng)住這么久了,而在前臺看來客人入店到離店她們才走統(tǒng)計報表呢,所以知道以后就已經(jīng)8月了
你這個就是沒有及時入賬,然后入賬了算不上是做假賬。
現(xiàn)在總經(jīng)理就想拿著這事怪罪財務(wù)經(jīng)理,想擠兌走呢,財務(wù)經(jīng)理該怎么辦
首先啊,這個財務(wù)經(jīng)理他確實是這個賬做也是有問題,它沒有及時入賬,但是如果說他要憑做假賬直接把這個財務(wù)擠兌走的話,這里還算不算作假。
這個酒店是這樣的,財務(wù)這根本不知道已經(jīng)住了這么長時間,等知道了已經(jīng)是8月了,所以財務(wù)經(jīng)理只能知道了就走的收入,但一下收入就很高,領(lǐng)導(dǎo)又怪罪
首先,你這個是屬于你們單位的一個流程有問題,就相當于財務(wù)獲取資料沒有及時,這是流程的問題。把這個流程的問題也不能全部作為財務(wù)經(jīng)理的。
嗯嗯,是,老師對于財務(wù)假賬的真正意義是什么
所以做假賬就是根本就沒有的業(yè)務(wù),你胡編亂造給他塞進去。