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小規(guī)模 增值稅本季度開了一千多 三個點的 沖紅了上季度一萬多的專票 一個點 現(xiàn)在報表提示有差額 這個要怎么核算?

2025-07-15 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-15 09:34

你好,你這個要問稅務局了,你因為負數(shù)了,有的地方要求去大廳申報。順便就跟稅務局解釋差異原因。

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同學你好 你之前一個點申報的時候咋填寫的現(xiàn)在填寫負數(shù)
2022-10-09
您好,5%是沒有免稅優(yōu)惠
2023-01-16
您好 正數(shù) 負數(shù)抵消后 銷售額為0 不需要繳納增值稅
2021-10-06
你好,5萬的負數(shù)在第10行里面填寫, 然后服務類的開的是1%的專票的,在第一行和第二行里面填寫。
2024-07-08
你好!這個你要去稅務局上門申報了,看他們要求你怎么填
2022-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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