是免增值稅。企業(yè)所得稅申報(bào)還是需要成本發(fā)票的哈
老師,代扣代繳的個(gè)稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
老師 老板拿過(guò)來(lái)的發(fā)票怎么處理,他也不報(bào)銷,也沒給他打過(guò)錢
老師,公司采購(gòu)材料,修建辦公場(chǎng)所,我直接可以計(jì)入成本嗎?還是要計(jì)入在建工程?
備抵類和過(guò)度類會(huì)計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個(gè)資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,這個(gè)累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請(qǐng)?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購(gòu)買哪些財(cái)務(wù)辦公用具,財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)在購(gòu)買中,還有那個(gè)聽說(shuō)的5月底做匯算清繳,6月做工商年報(bào)是要怎么做?。?/p>
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計(jì)提印花稅按,減半后的金額計(jì)提,還是減半前的金額計(jì)提,多余的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們?cè)牧鲜菢渲淠?,然后?jīng)過(guò)設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請(qǐng)問(wèn)如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個(gè)人負(fù)擔(dān)是1550元,個(gè)稅是100元,計(jì)提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)
農(nóng)戶自己栽的,這個(gè)成本怎么來(lái),還有有的公司還沒成立,苗木以前就栽好的,這種怎么辦
還有企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,把免稅的收入填在第一行營(yíng)業(yè)收入里,然后第8行所得減免里,農(nóng)林牧漁里填了,利潤(rùn)額就是負(fù)的了
自己載的有人工成本,還有,其他成本的。
利潤(rùn)總額不是收入減成本減去不征稅收入減去免稅收入后的利潤(rùn)然后再交稅嗎
從事農(nóng),林,牧所得免征所得的
對(duì)啊,那我還需要取得成本不,我的意思是發(fā)票開了100萬(wàn)的免稅發(fā)票,企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候是應(yīng)該填在所得減免那里塞,那我還需要取得成本發(fā)票不
農(nóng)產(chǎn)品在企業(yè)所得稅不是收入免稅,而是最終計(jì)算的利潤(rùn)免稅,該取得的成本發(fā)票還是要的
這里講的免企業(yè)所得稅
是免所得稅的哈,但是,為了真實(shí)的反應(yīng)你們的利潤(rùn),建議還是要取得發(fā)票
我的意思是開免稅發(fā)票的金額遠(yuǎn)大于能夠取得的成本發(fā)票,這樣有沒有問(wèn)題,申報(bào)企業(yè)所得稅填在第8行所得減免那里,利潤(rùn)就是負(fù)的了,還需不需要為了成本而去找點(diǎn)成本?
你是季度預(yù)交A類申報(bào)表嗎?怎么是填在第8行?應(yīng)該是填在A201030減免稅明細(xì)表
我只填了主表,現(xiàn)在企業(yè)所得稅有3個(gè)表,我就填了第一個(gè),以前填在免稅收入那一行,好像是主表的第7航,管理員打電話說(shuō)不對(duì),要填在第8行,所得減免然后進(jìn)去有個(gè)從事林牧漁免稅收入有全免和減半
不是收入,而是算出的所得稅額免征或者減半征收