您好,按交接前一個(gè)月的科目余額表入賬就可以
別人交接過(guò)來(lái)的賬,科目余額表沒(méi)有本年累計(jì)數(shù),怎么入期初呢?
從別的公司交接過(guò)來(lái)的賬目??颇坑囝~表這些都是一樣的,但是年初和她上個(gè)季度申報(bào)的年初不一致,核對(duì)賬目后還是沒(méi)問(wèn)題的,可以直接申報(bào)的時(shí)候按照她前面的年初金額申報(bào)嗎?
老師,金蝶2021年底結(jié)賬時(shí)顯示本年利潤(rùn)有余額,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)到2022年,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有什么影響,怎么處理
去年,8月份接賬,賬套根據(jù)科目余額表,錄入了期初余額,利潤(rùn)表中,年末的管理費(fèi)用不是全面累計(jì)額怎么辦?
老師,半路接賬沒(méi)有科目余額表根據(jù)什么錄期初呢
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),即征即退收入如果是可以劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,把進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)了之后,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接計(jì)入即征即退的進(jìn)項(xiàng)嗎
無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷(xiāo)售額÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額,這個(gè)公式里面的銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對(duì)我們申報(bào)的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過(guò)說(shuō)財(cái)務(wù)要?jiǎng)e人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),分不出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)本月交了,下月又開(kāi)了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開(kāi)了10萬(wàn)已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬(wàn)的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以退嗎?
老師 公司做玉石銷(xiāo)售的 我們找個(gè)人 專(zhuān)門(mén)幫我們?nèi)ナ袌?chǎng)選品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費(fèi)發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊(cè)商標(biāo)怎么注冊(cè)呢
好的謝謝老師
不客氣,很高興幫你