紅沖只沖本月的銷項稅,不會減少上月的
老師,上個月有張票開錯了,這個月才發(fā)現(xiàn)然后紅沖了,但是已經(jīng)扣稅了怎么辦?
老師,剛才開具一張電子發(fā)票,開錯了,可以運費么?還是只能沖紅?
老師,1月份發(fā)票開錯了,普票開成了專票,電子稅務局顯示要繳稅,剛剛做了紅沖,但是還是顯示繳稅,是必須在3月之前紅沖才可以嗎?
老師好,上個月的開票開錯了,這個月才紅沖掉,報稅咋辦
老師您好,我上月重復開了票(同一張票開了兩次),今天才發(fā)現(xiàn),于是我剛才沖紅了一張,怎樣才能不重復交稅???
請問有商品和服務稅收分類編碼表最新版本嗎?
老師,我收到勞務派遣公司給的發(fā)票,金額4341.6,有兩個員工由他們發(fā)工資,工資是4020,收到發(fā)票后我應該怎么做賬?
老師,去年有筆8000的勞務費支出,銀行支出 今年退回3000,怎么做賬呢
老師,公司租個人房子做員工宿舍,水電費公司承擔,拿房東名字抬頭的單張超過500元金額的水電費發(fā)票,可以單獨入賬嗎?有稅務風險嗎?還是要房東去稅局代開發(fā)票的?
企業(yè)股權(quán)只變更了工商,沒有變更稅務,報經(jīng)營所得的時候 報哪些人員,報原來稅務的嗎
快賬軟件怎么登陸來著
請問,出口商品退稅率查詢出,增值稅13,退稅率9,這種情況如何退稅和申報增值稅?
老師我想問下個稅申報,公司次月發(fā)上月的工資,7.15號申報納稅所屬期是6月,填的工資是5月的,有個員工,5月沒發(fā)工資,在7.15號前,稅款所屬期選擇的是6月,工資填的是零,8.15號前申報6月的工資,稅款所屬期7月,但是他是7月1號發(fā)的離職補償金,也是7月份離的職,這樣怎么申報個稅呢,我要到9.15前填那個一次性補償金那里嗎?還是8.15號前申報的時候就填上
老師借本年利潤貸利潤分配未分配利潤 年末可以不做這筆分錄嗎
我們公司是做酒店裝修工程的,目前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在承接了一個1000萬的項目,但是升級成為一般納稅人我們公司成本很高,有沒有什么方法???不想成為一般納稅人,這個項目需要辦理施工許可證,如果分主體去簽的話,施工許可證辦理一個可以嗎
啊 那怎么辦 是開錯的 ?上個月忘記紅沖
沒法子的 ,上月的只有先交了
下個月可以退回來嗎 ?又沒真的開出去了
這個月沒有開其他銷項稅可以退稅