是的,報(bào)原來(lái)稅務(wù)的
老師,您好,填報(bào)工商年報(bào)的時(shí)候有個(gè)股東信息和股權(quán)信息,這兩個(gè)要怎么填,要保持一致嗎?我們變更股東只變更了人您好。也沒(méi)有看到打款進(jìn)公司的賬
老師你好,一直都是0申報(bào)的沒(méi)有經(jīng)營(yíng)的公司變更法人,轉(zhuǎn)讓股權(quán)是直接到工商變更然后再稅局變更嗎?具體如何做?
今年去進(jìn)行股權(quán)變更,稅務(wù)變更時(shí)發(fā)現(xiàn)19年也進(jìn)行了一次股權(quán)變更,但當(dāng)時(shí)并沒(méi)有去稅務(wù)變更,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅這些,現(xiàn)在我們19年報(bào)表顯示我們有62萬(wàn)的未分配利潤(rùn),當(dāng)時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)怯晌鍌€(gè)自然人轉(zhuǎn)讓給了還是,轉(zhuǎn)讓比例是95%,那公司現(xiàn)在是不是只能補(bǔ)交稅,有沒(méi)有什么好的辦法,如果按20%來(lái)交個(gè)稅,這個(gè)金額有點(diǎn)多
老師,企業(yè)法人變更了,但是稅務(wù)系統(tǒng)法人還沒(méi)有進(jìn)行變更,那進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是報(bào)原法人還是新法人???
企業(yè)股權(quán)變更,向外轉(zhuǎn)讓所有股權(quán),稅務(wù)需要提供轉(zhuǎn)讓協(xié)議所屬期上月財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問(wèn)一下這個(gè)報(bào)表稅務(wù)局是要對(duì)比企業(yè)所得稅申報(bào)的哪一個(gè)報(bào)表嗎?
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購(gòu)入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為 1 500萬(wàn)元,除一批存貨公允價(jià)值高于賬面價(jià)值100萬(wàn)元外,其他各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對(duì)外出售。2×22年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)300萬(wàn)元,分派現(xiàn)金股利50萬(wàn)元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對(duì)乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為(?。┤f(wàn)元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)單位開(kāi)具跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告,涉稅事項(xiàng)聯(lián)系人填寫(xiě)外省項(xiàng)目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開(kāi)票由我們銷(xiāo)售公司出納開(kāi),不需要安裝聯(lián)系人自己開(kāi)票吧?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷(xiāo)售單,那個(gè)系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專(zhuān)業(yè)人員的,這樣開(kāi)票出去時(shí)稅收分類(lèi)編碼選哪一個(gè)?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,貨早在2年前就退了,但是沒(méi)有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過(guò)程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說(shuō)個(gè)稅由甲方承擔(dān),說(shuō)個(gè)稅稅率20%會(huì)幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請(qǐng)個(gè)人所得稅退稅,但是甲方上個(gè)月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開(kāi)了發(fā)票,這筆收入會(huì)影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個(gè)稅
老師還有個(gè)疑問(wèn)就是一位王員工沒(méi)辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個(gè)李員工把錢(qián)給王員工了,王員工收到后寫(xiě)了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個(gè)李員工的姓名,這個(gè)我怎么做賬啊
問(wèn)問(wèn)你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷(xiāo)項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅有留抵稅額這個(gè)前提條件才能退稅嗎?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市一個(gè)月一付房租費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做