你好,這個申報(bào)建議你看下學(xué)堂的實(shí)操課。 這個跟13%是差不多的,只是退稅的金額少一點(diǎn) 1. 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》 第 16 欄:填寫出口銷售額(免稅)。 2. 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》 第 18 欄:填寫 “不得免征和抵扣稅額”(即進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額)。 3. 《增值稅納稅申報(bào)表主表》 第 7 欄:填寫出口銷售額; 第 15 欄:填寫 “免、抵、退應(yīng)退稅額”(實(shí)際收到退稅款時填入)。
出口的貨物要做出口退稅,出口退稅率是百分之16%,但是增值稅票是13%。 問:出口退稅是按照增值稅票的稅率退稅還是按照我報(bào)關(guān)時候出口退稅16%來退?
請問出口的產(chǎn)品增值稅征稅率13%,增值稅退稅率13%,開發(fā)票稅率是選免稅還是0稅率?
老師好,請問電子稅局在哪里查詢出口的商品是限制出口類別的,還是免稅類別的,我在出口退稅率查詢里,只查到增值稅9,退稅0,但不知道是免稅還是限制出口的。
你好!老師。請問如何能查詢出口商品符合退稅申請?即最新出口退稅商品在那個可以查詢?
出口退稅率為0的商品如何申報(bào)增值稅
老師麻煩問一下,我單位賣醬油,開發(fā)票的時候,我的明細(xì)是*調(diào)味品*醬油,對方不讓我這樣開,讓我模糊開,我可以開成*調(diào)味品*調(diào)味品嗎,謝謝老師
老師,我們公司是做代理招標(biāo)的,需要專家評標(biāo),專家不是本單位員工,有些專家是退休人員,幫代扣代繳個稅,是按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)酬申報(bào)吧
老師,請把江蘇地區(qū)社保的兩個網(wǎng)址發(fā)我下哈
基金類公司,基本沒啥收入,招待費(fèi)怎么操作呀?
收到外匯實(shí)物不出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,開票時匯率用哪天的?
5月份支付給國外供應(yīng)商,7月份代扣代繳會有滯納金嗎?
老師 現(xiàn)在小規(guī)模公司開保潔服務(wù)發(fā)票,稅率是1%嗎?還是3%
樸老師,是的,我們是開建筑服務(wù)或者工程服務(wù)的發(fā)票給他們。但是我是說我們不是本身沒有那么多工人,都是有項(xiàng)目了,就找班組組織工人施工。我是想說到時給他們借款是需要他們開發(fā)票過來嗎?還有進(jìn)去民工專戶的那部分民工工資,我們是按工資薪金申報(bào)嗎?
就是公司有很多餐費(fèi)票這些沒有入賬的,可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年使用嗎
賬目上歸集了研發(fā)費(fèi)用,稅務(wù)上不做加計(jì)扣除,匯算時需要做什么嗎