您好,在電子稅務(wù)局主頁上面有財務(wù)報表更正,從這里進去
23年4季度財務(wù)報表在24年發(fā)現(xiàn)有填寫失誤,24年4月更新了23年第四季度財務(wù)報表,隨后準備更正第四季度所得稅,但一直提示23年第四季度所得稅申報表和23年財務(wù)報表不一致,怎么辦呢
老師請問,小規(guī)模24年季末企業(yè)所得稅申報人數(shù)申報錯了,又發(fā)現(xiàn)之前的賬也錯了,我就返回24年賬更正。這家小規(guī)模沒有季報財務(wù)報表,只有年報,我現(xiàn)在需要把24年第四季度的企業(yè)所得稅更正重新申報嗎
老師,24年第四季度報表有變動,現(xiàn)在我是在年度報表里變?yōu)檎_報表即可,還是需要再對24年季度報表做更正申報?
老師,想更正24年第四季度財務(wù)報表,步驟,從哪里找
24年有個應(yīng)收款壞賬做營業(yè)外支出了,現(xiàn)在要把這個支出調(diào)回應(yīng)收款。24年第四季度財報已經(jīng)報了,需要更正申報嗎?
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價1000,代收付國內(nèi)運費200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?