你好,這個不需要更正申報。
20年第四季度所得稅已經(jīng)申報了,這個月發(fā)現(xiàn)有一筆賬做錯了,請問是否可以直接在20年里調(diào)賬,還是做以前年度損益調(diào)整,需要到大廳做四季度數(shù)據(jù)的更正申報嗎?
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報,稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務(wù)報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
老師,請問以前年度的應(yīng)收賬款(當(dāng)時有確認(rèn)收入并申報增值稅了)現(xiàn)在確認(rèn)這筆應(yīng)收賬款收不回來了,領(lǐng)導(dǎo)說做營業(yè)外支出,我只需要做借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,這樣一個分錄就可以了吧,跟成本收入那些沒有關(guān)系吧
老師,24年已經(jīng)報稅結(jié)賬,但是發(fā)現(xiàn)營業(yè)外收入有誤,應(yīng)該調(diào)整一部分出來,在25年如何做賬,匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師好,做24年年報時,填寫營業(yè)收入時發(fā)現(xiàn)24年第四季度季報的營業(yè)收入填少0.22。比方說,正確的營業(yè)收入是11066.56,四季度季報填了11066.34。導(dǎo)致做24年年報時,填寫11066.56,彈出一條信息說金額與四季報金額不一樣?,F(xiàn)在這0.22元我要怎么處理?年報填的數(shù)應(yīng)該是11066.56沒錯吧?
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農(nóng)處購進煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進口設(shè)備一臺,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運
請問老師,如果個人年度綜合收入正好等于12萬,但是顯示需要補稅兩千,這種需要年度個稅匯算申報嗎?因為不是不超過12萬可以免申報嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務(wù)報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預(yù)售款按3個點預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個要怎么處理
匯算清繳時候正確報表就行了?不會下一期申報時候顯示上期數(shù)據(jù)不對嗎
你好,這個不會的。其實有一個簡單的辦法,就是你上一期做了營業(yè)外支出,你現(xiàn)在實際收到錢當(dāng)營業(yè)外收入。
還沒收到錢呢,調(diào)到應(yīng)收賬款里了。
你好,你可以借應(yīng)收賬款。貸,以前年度損益調(diào)整。
去年的賬直接刪了營業(yè)外支出了,想著稅務(wù)上的財報要不要更正申報
你好,你如果刪掉了的話,財務(wù)報表需要更正。
好的,會有什么風(fēng)險和影響嗎
你好,這個沒什么風(fēng)險的。