同學(xué),你好 需要申報(bào)的。
我想問(wèn)一下印花稅沒(méi)有購(gòu)銷合同的是不是不用申報(bào)啊,但是申報(bào)了其他非核定的印花稅種,比如技術(shù)合同,貨物運(yùn)輸合同等,核定的購(gòu)銷合同當(dāng)月沒(méi)有簽訂的,不用申報(bào)吧?
老師,印花稅報(bào)的是購(gòu)銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒(méi)有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
老師 想問(wèn)一下 印花稅我本月只有一個(gè)紅字發(fā)票合同 印花稅申報(bào)是不是按負(fù)數(shù)申報(bào)呢
老師請(qǐng)問(wèn)下制造業(yè)企業(yè)采購(gòu)原材料有合同,需申報(bào)買賣合同印花稅,但銷售產(chǎn)品沒(méi)有合同需要申報(bào)印花稅嗎,
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我如果要查買賣合同的印花稅申報(bào)表在哪里查呢?我從我要查詢——申報(bào)信息查詢——稅種(印花稅)——申報(bào)日期(4月1日)——4月7日,但是我沒(méi)有找到印花稅的申報(bào)表
公司簽的代運(yùn)營(yíng)店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
6月份,我的社保停交了一個(gè)月 7月份又讓會(huì)計(jì)添加上了, 但是6月的已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)交了, 有影響?
電信開(kāi)的發(fā)票: 電信服務(wù)*綜合信息服務(wù)費(fèi),但是查出來(lái)應(yīng)該開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)*綜合信息服務(wù)費(fèi),開(kāi)票編碼是按電信服務(wù)開(kāi)還是信息技術(shù)服務(wù)
個(gè)獨(dú)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)20萬(wàn),是不是法人可以直接打到他的賬戶???
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)建筑物,一直提折舊,還沒(méi)有計(jì)提完折舊中途就給拆除重新建廠了,這個(gè)建筑物現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)
老師,我想問(wèn)下,建筑公司異地2季度預(yù)交的所得稅,是在什么時(shí)候遞減,我申報(bào)第二季度所得稅沒(méi)有取到數(shù)
企業(yè)所得稅是根據(jù)當(dāng)期利潤(rùn)總額交稅嗎,所以調(diào)整利潤(rùn)分配科目,不會(huì)影響企業(yè)所得稅是嗎?
E選項(xiàng)支付利息時(shí)間到底影不影響,以前看有的題目,這個(gè)選項(xiàng)是不影響的?
我現(xiàn)在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)情況 當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票時(shí)把蔬菜開(kāi)成了百分之一了,現(xiàn)在不是如何填表了,實(shí)際開(kāi)票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開(kāi)成了百分之一就出現(xiàn)了587.48的稅款,
老師沒(méi)合同按照發(fā)票上的含稅金額申報(bào)還是不含稅的金額申報(bào)?
同學(xué),你好 按照不含稅申報(bào)