沖紅重開發(fā)票:開具紅字發(fā)票沖銷 1% 稅率票,重新開免稅發(fā)票(稅率欄選 “免稅”)。 更正申報表: 在原 1% 稅率銷售額、稅額欄次填負數(shù)(沖減錯誤數(shù)據(jù))。 免稅銷售額填 “開具其他發(fā)票” 欄,稅額填 0,并在減免稅明細表選 “蔬菜免稅” 政策。 申請退稅 / 抵稅:多繳稅款可申請退還或抵減后期稅額。
你好,這個月報稅時發(fā)現(xiàn)上個月一張發(fā)票開成了百分之一,這個月申報表就是填不上這個數(shù),我們是一般納稅人,該如何處理
老師,住宿業(yè),2021年10月,開發(fā)票時候,稅率開成百分之0了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),開的電子普通發(fā)票。這個一般怎么解決呢?報稅的時候,報表自動帶出的開票金額,也不包含這個零稅率的這張發(fā)票的金額。這種情況,一般怎么處理?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
老師 我們單位是小規(guī)模納稅人 到2023年1月9號為止 已經(jīng)開了480多萬發(fā)票了 之后一直到現(xiàn)在都沒有再開發(fā)票 不想變成一般人 那請問我們想再開發(fā)票的話 什么時候可以再開 是2024年1月份就可以開了還是要到2月份才可以開?
請問一下我2023年12月之前是一般納稅人簡易計稅,但是我發(fā)現(xiàn)2022年11月和2023年4月這2個月由于報稅系統(tǒng)(億企)自動歸集發(fā)票時,把運輸服務的電子普通發(fā)票填在了表二的進項稅額,所以出現(xiàn)了上期留底稅額增多了,現(xiàn)在我要更正2022年11月和2923年4月的的報表,請問一下我更正這2個報表,其他期間的報表會自動更新嗎,還是需要2022年11之后到現(xiàn)在的報表都需要更正
證明公司實繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內賬會計和代賬會計,另外一家代賬公司財稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會計,選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
老師,我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在有一個人,在我們公司管的小區(qū)的房子交了3年的物業(yè)費,要求我們開票,開票單位是我們本地的一個酒店,這樣能開嗎?
老師,請問一下有個老板有個體戶的,然后再我們公司申報個稅不影響的吧?
郭老師,沒核印花稅,每月需要申報嗎,現(xiàn)在沒有業(yè)務,都是0
小規(guī)模能開具9%的發(fā)票嗎?
今年4月份補繳了2023、2024年的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,個人賬戶扣款的,要如何做分錄?會影響今年的利潤嗎?
郭老師,沒核印花稅,每月需要申報嗎
上海子公司銷售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購的,是上海采購委外加工,還是外地采購外地加工再銷售給上海子公司,延伸出來的,如果我選擇外地工廠采購原材料,直接平進評出到上海,那么上海原來采購的原材料要到外地工程賬上,這個賬上是做成買賣銷售嗎,這種稅務上有什么利弊之分嗎
老師請問,2024年補繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬分之五嗎
那現(xiàn)在呢是否要強制申報呢,現(xiàn)在得更正呢
這個不對得申報哦
那怎么申報呀 數(shù)據(jù)怎么填
直接更正申報就可以
按提示的來更正 填寫不含稅收入
就是填了不含稅收入,不通過,說要填稅款,可填不了
你填寫在哪一欄了?一二三填寫了嗎