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我現(xiàn)在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現(xiàn)有一個情況 當時開發(fā)票時把蔬菜開成了百分之一了,現(xiàn)在不是如何填表了,實際開票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開成了百分之一就出現(xiàn)了587.48的稅款,

我現(xiàn)在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現(xiàn)有一個情況 當時開發(fā)票時把蔬菜開成了百分之一了,現(xiàn)在不是如何填表了,實際開票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開成了百分之一就出現(xiàn)了587.48的稅款,
2025-07-14 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-14 11:36

沖紅重開發(fā)票:開具紅字發(fā)票沖銷 1% 稅率票,重新開免稅發(fā)票(稅率欄選 “免稅”)。 更正申報表: 在原 1% 稅率銷售額、稅額欄次填負數(shù)(沖減錯誤數(shù)據(jù))。 免稅銷售額填 “開具其他發(fā)票” 欄,稅額填 0,并在減免稅明細表選 “蔬菜免稅” 政策。 申請退稅 / 抵稅:多繳稅款可申請退還或抵減后期稅額。

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快賬用戶8099 追問 2025-07-14 11:38

那現(xiàn)在呢是否要強制申報呢,現(xiàn)在得更正呢

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:43

這個不對得申報哦

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快賬用戶8099 追問 2025-07-14 11:44

那怎么申報呀 數(shù)據(jù)怎么填

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:47

直接更正申報就可以

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:47

按提示的來更正 填寫不含稅收入

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快賬用戶8099 追問 2025-07-14 11:49

就是填了不含稅收入,不通過,說要填稅款,可填不了

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:54

你填寫在哪一欄了?一二三填寫了嗎

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你好,如果網(wǎng)上申報不了,需要到大廳去處理的呢
2022-01-14
同學你好 負數(shù)填寫3%,減免稅明細表填寫負數(shù)減免的2%
2021-01-12
你好,這個需要撥打12366咨詢,需要帶什么資料去處理,或者咨詢稅管員都行的,祝您工作愉快
2021-03-11
一般就是紅字沖銷,今年重新開具
2022-01-16
去稅務局,更該信息,同學,然后去先交稅
2019-07-04
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