您好,是的,賬上也要做負(fù)數(shù)分錄
老師。我們是一般納稅人。上個(gè)月我抵扣了一張銷售方已經(jīng)紅沖的發(fā)票。勾選平臺(tái)上面雖然對(duì)方紅沖了。但是仍然可以勾。 現(xiàn)在這種情況我如何調(diào)賬呢
2020年8月份對(duì)方開了一張進(jìn)項(xiàng)票給我們,9月份的時(shí)候紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)月我在勾選平臺(tái)還是能看到這張正數(shù)的發(fā)票,我可以直接勾選認(rèn)證嗎
老師我5月份開了發(fā)票出去,開錯(cuò)了沒(méi)有紅沖,先把正確發(fā)票開出去了,8月份才開的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)也多了一次的出來(lái),我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,一般納稅人,比如4月取得2張進(jìn)項(xiàng)票,5月已經(jīng)勾選抵扣,申報(bào)完了,還沒(méi)扣增值稅,因退貨對(duì)方5月紅沖一張進(jìn)項(xiàng)票,這樣子我要重新勾選抵扣嗎?還是紅沖的進(jìn)項(xiàng)到6月再轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問(wèn),我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人,之前1月份的時(shí)候開了一張發(fā)票出去,因?yàn)榭照{(diào)型號(hào)的問(wèn)題,然后在5月份紅沖了,又重新開了一張出來(lái),現(xiàn)在我在報(bào)稅,我重新開的發(fā)票沒(méi)有計(jì)入到5月份的嗎,我開出去的金額也是一樣的啊,申報(bào)表要怎么樣填呢,還有我重新開票的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)行勾選嗎?
老師好,想咨詢下 我們公司第二季度利潤(rùn)總額有點(diǎn)高,老板想少交點(diǎn)所得稅,讓我再做點(diǎn)工資進(jìn)去,工資是只能做到六月底還是也可以往前在做幾個(gè)月的?
每月都有的廢品收入可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,然后不報(bào)未開票收入嗎?每月一千不到的金額
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師:應(yīng)收款中銀行收到錢了,但是沒(méi)開票,之前會(huì)計(jì)就當(dāng)無(wú)票收入報(bào)了增值稅,但是現(xiàn)在又開始要開票了,這個(gè)該怎么處理呀?
老師,我們公司是國(guó)有企業(yè)。請(qǐng)了兩個(gè)講師給我們公司講課,課時(shí)費(fèi)5000元/小時(shí)。一共兩小時(shí),每人5000元,往返機(jī)票住宿及餐費(fèi)均由我們公司支付?,F(xiàn)在是政府不讓走接待費(fèi),已經(jīng)取消接待費(fèi)了。假如要簽合同包含這些課時(shí)費(fèi)及往返機(jī)票住宿及餐費(fèi)。應(yīng)該怎么簽合同呀?
老師,實(shí)操中,企業(yè)法人長(zhǎng)投,大于等于百分之五十控股,被投資企業(yè)分紅給投資方,是不是可以按照自己公司規(guī)定分紅,不用按投資比例分
公司投資公司,支付投資款50萬(wàn),需要繳什么稅
老師好,公司贈(zèng)送客戶金條,成本20克12000元 怎么做分錄呢?
賣廢品的收入計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入-廢品收入,需要報(bào)無(wú)票收入嗎
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)的具體什么意思
就是這張發(fā)票要做負(fù)數(shù)
是的,把前面的分錄紅沖掉
那顯示沖了一部分,那是不是要把沖紅的金額去做負(fù)數(shù)
發(fā)票查詢那邊能看的到嗎
能的,這個(gè)能看到紅沖發(fā)票的