公司贈(zèng)送客戶金條,會(huì)計(jì)分錄分兩步: 購(gòu)進(jìn)時(shí): 借:庫(kù)存商品 —— 金條 12000 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(若取得專票,按票上稅額) 貸:銀行存款等 12000 %2B 進(jìn)項(xiàng)稅額 贈(zèng)送時(shí)(視同銷售,按公允價(jià)值計(jì)稅,假設(shè)公允與成本同): 借:銷售費(fèi)用 —— 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12000 %2B 銷項(xiàng)稅額(12000×13% ) 貸:庫(kù)存商品 —— 金條 12000 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1560 (12000×13% )
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,現(xiàn)給贈(zèng)送客戶一批贈(zèng)品,客戶要求開具專票,產(chǎn)品單價(jià)開0.01元,產(chǎn)品的進(jìn)貨成本是10元錢。請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么做賬?憑證摘要怎么寫呢?麻煩老師說(shuō)下具體分錄,謝謝。
老師,請(qǐng)問(wèn)拿公司產(chǎn)品做獎(jiǎng)品贈(zèng)送給客戶,怎么出分錄
公司對(duì)公預(yù)付貨款5萬(wàn)元,贈(zèng)送7500元,合計(jì)預(yù)付充值57500元(其中我公司實(shí)際預(yù)付35000元,贈(zèng)送了5250元。一個(gè)客戶把款打到老板私人戶15000元.贈(zèng)送了2250元)該分錄怎么做
老師,公司做活動(dòng)把商品贈(zèng)送給客戶會(huì)計(jì)分錄怎么做?
公司購(gòu)買金條贈(zèng)送給客戶怎么做分錄,增值稅能不能抵扣
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
這個(gè)用繳納消費(fèi)稅嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不需要
老師如果發(fā)放時(shí)候按照成本價(jià) 作為計(jì)稅基礎(chǔ),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有
代扣代繳個(gè)稅怎么做賬呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候扣除
給客戶金條,繳納時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸銀行存款,不代扣企業(yè)自己承擔(dān)? 借銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 是這樣做嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做
代扣代繳的個(gè)稅 不需要客戶在繳納回來(lái) 公司自己承擔(dān) 這樣可以?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的