紅沖之前的無(wú)票收入再做發(fā)票的就行。
老師請(qǐng)問我們公司打算注銷了 但是有些往來(lái)賬務(wù),賬務(wù)就是有些我們開票了但是沒有收到錢 還有就是收到錢了但是沒有開票 還有就是供應(yīng)商多開的票錢沒有付完那種請(qǐng)問我該怎么處理呢 稅務(wù)局一般會(huì)怎么處理呢 請(qǐng)問
老師,我們公司收到其他公司的錢一直沒有給對(duì)方開增值稅發(fā)票,由于這兩年經(jīng)營(yíng)不善,原來(lái)老板又讓他朋友進(jìn)來(lái)成為大老板,公司又從在建工程開始運(yùn)但生產(chǎn),但出納會(huì)計(jì)沒有接之前的賬延續(xù)一切從零開始。但現(xiàn)在問題來(lái)了原來(lái)的客戶要我們公司給開增值稅發(fā)票,我現(xiàn)在這套賬就沒有收到錢怎么開發(fā)票?即使開了最后也要收到這筆發(fā)票錢,要是讓對(duì)方再重新打到現(xiàn)在賬錢,那就相當(dāng)于人家賬上付兩次錢,我只能開一次票,請(qǐng)問我怎么解決這個(gè)問題,請(qǐng)老師指點(diǎn)????
去年做了無(wú)票收入,今年客戶又說(shuō)要開之前做無(wú)票收入的票,開票員開給客戶了,但是沒有和會(huì)計(jì)說(shuō),導(dǎo)致對(duì)賬發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)跨了兩個(gè)月了,這個(gè)報(bào)怎么處理啊 報(bào)稅和記賬上
老師:我司6月份收了7-9月份的錢,忘記開票了,我總金額報(bào)了無(wú)票收入,7月開了7-9月份發(fā)票,但是沒有收錢,請(qǐng)問我現(xiàn)在報(bào)增值稅該怎么報(bào)呀?
老師,自查發(fā)現(xiàn)2023年12月份有個(gè)貨款收到了貨,沒有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)12月底入帳記 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票2024年2月開了 這個(gè)發(fā)票開具時(shí)沒有做任何會(huì)計(jì)分錄,只是進(jìn)行了當(dāng)月增值稅申報(bào),目前發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)發(fā)票總額與帳套營(yíng)業(yè)收入增值稅對(duì)不上,對(duì)不上的金額就是2月份開的發(fā)票沒有進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,請(qǐng)問這個(gè)對(duì)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎,如果需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,怎么寫分錄
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來(lái)就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
請(qǐng)問老師,這個(gè)是去年做的無(wú)票收入,這個(gè)該怎么做沖紅呀?增值稅之前做無(wú)票收入報(bào)過(guò)一回,這次還報(bào)不?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
無(wú)票收入負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票里面正數(shù)
最后一正數(shù)1負(fù)數(shù)是0。
嗯嗯,我明白了!請(qǐng)問老師,這次開票報(bào)增值稅,正常報(bào)嗎?需要把之前已經(jīng)報(bào)過(guò)得無(wú)票收入減去不?
你好,對(duì)的是的,需要的。