可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈,真實(shí)業(yè)務(wù)就是那樣子
我們是小規(guī)模納稅人,收取多個(gè)裝修公司的管理費(fèi),只有個(gè)別公司提供了納稅識(shí)別號(hào),均為個(gè)體工商戶,不要求提供發(fā)票,可以不開(kāi)票,報(bào)稅時(shí)做為不開(kāi)票收入可以嗎?
小規(guī)模收到一張6萬(wàn)的勞務(wù)維保費(fèi)的發(fā)票,款項(xiàng)已支付。會(huì)計(jì)分錄借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 后期分兩年攤銷每月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這樣可以嗎
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月銷售給汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)某應(yīng)稅消費(fèi)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為11.3萬(wàn)元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部某應(yīng)稅消費(fèi)品20萬(wàn)元,門市部當(dāng)月取得含稅收入28.08萬(wàn)元。計(jì)算該納稅人當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月銷售給一汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)某應(yīng)稅消費(fèi)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為11.3萬(wàn)元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部某應(yīng)稅消費(fèi)品20萬(wàn)元,門市部當(dāng)月取得含稅收入28.08萬(wàn)元。計(jì)算該納稅人當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說(shuō)要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來(lái)承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來(lái)說(shuō)不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬(wàn)元)。 開(kāi)票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬(wàn)元,開(kāi)票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對(duì)于物業(yè)公司來(lái)說(shuō)是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時(shí)候就給對(duì)方付了,(感覺(jué)記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開(kāi)票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬(wàn),免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒(méi)有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師 一般納稅人對(duì)公可以開(kāi):廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價(jià)出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說(shuō)是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說(shuō)出口收入要按照1200。說(shuō)這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬(wàn)工程款,未開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?