交所得稅 營業(yè)外收入交所得稅,因為你之前也是多做了管理費用,抵扣了所得稅呀。
老師,我上個月做了一筆確認收入的分錄。然后這個月我要把這筆錢退還給對方單位。上個月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。這個月我退還給對方單位錢的時候。貸方記銀行存款。因為是用友軟件,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費,應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預(yù)收賬款180000。4月份給對方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預(yù)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入180000。但剛才老會計說我這樣不對,必須把稅記上,然后把記得稅再計入到營業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請問老師我該如何記賬?是記:借預(yù)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入174757.28貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅5242.7 然后再:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅5242.7,貸:營業(yè)外收入5242.7嗎?
老師,因為我自己原因個人所得稅忘記申報被罰款100,交滯納金13塊多,我自己把這個錢補給公司,是不是我分錄不用支出營業(yè)外支出,我付罰款給公司不用記營業(yè)外收入罰金,直接借個人所得稅多少,庫存現(xiàn)金多少,貸銀行存款就可以了
老師你好,23年12月實際是微信提現(xiàn)銀行收到的款,然后做成了借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,實際是貸方預(yù)收賬款,然后不需要開票出來,那么這個我可以不改了嗎?問題大嗎?改了感覺很麻煩需要更正第四季度企業(yè)所得稅及財報
老師,在一個不經(jīng)常用的公司賬戶上打了幾塊錢,活動一下賬戶,當(dāng)時記的是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在想把這筆沖掉,是直接記借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款嗎?
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞咋開發(fā)票
非盈利機構(gòu)采購支出 未取得發(fā)票 可以入賬嗎
老師下午好!請問一下貿(mào)易企業(yè),6月份成本突然比往月高出17%,當(dāng)月銷售費用比當(dāng)月銷售收入還高,這樣大氣大落的報表,會存在稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,請問一般納稅人轉(zhuǎn)股,賬上未分配利潤有一百多萬,其他應(yīng)收款法人股東借款也合計有一百多萬,股東的借款有這么多,轉(zhuǎn)股是小股東轉(zhuǎn)給大股東,小股東都有實繳,需要股東們歸還借款在轉(zhuǎn)嗎?
新開企業(yè)哪些事項財務(wù)要開通
老師,法人投入的投資款,備注了投資款,印花稅什么時候交?
你好 老師 我24年12月計提12月5000工資, 次年1月份發(fā)工資,導(dǎo)致現(xiàn)在25年借方有5000余額,怎么破。
發(fā)現(xiàn)23年有筆十多萬的無票支出,做匯算事沒調(diào)增,我現(xiàn)在該自己去處理嗎?還是放那里不管,還是等做25年匯算時再補調(diào)增?如果辭職交接時要和下一任會計說這事嗎?
老師,個人出差收到差額開具的住宿費發(fā)票,怎么理解
老師,您好!想問下房租交到了9月份,現(xiàn)在可以代開發(fā)票至9月的金額嗎?
我的意思是,我們沒業(yè)務(wù),利潤總額負數(shù),所得稅交不著,做到營業(yè)外收入,就不用需在稅務(wù)申報時相應(yīng)調(diào)整退費年度應(yīng)納稅所得額,并在報表附注中說明跨年調(diào)整事項了吧
可以的,沒有問題的呀。