你不需要一次抵扣所得稅,就不用填寫。
請(qǐng)問(wèn)下老師就是在做匯算清繳, 企業(yè)有折舊,但不需要調(diào)整折舊的金額。 這樣的話,是不是不用填A(yù)105080資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的呢?
小微企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳里面,資產(chǎn)折舊.攤銷的納稅調(diào)整明細(xì)表是不是必填
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒(méi)有稅會(huì)差異都要填寫?
老師好,匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表,是所有的固定資產(chǎn)折舊都要填嗎?沒(méi)有調(diào)整的可以不填嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表沒(méi)有要調(diào)整的是不是就不用填寫?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
好的,那研發(fā)費(fèi)用勾選哪里后可以不填寫呢?
我剛才寫錯(cuò)了,只要有固定資產(chǎn),這個(gè)表格必須填寫的。沒(méi)有固定資產(chǎn),打開(kāi)保存。匯算清繳這里的必須填寫 不可以 不填寫別勾選會(huì)提示的
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填資產(chǎn)原值嗎
對(duì)的是的,這個(gè)是有發(fā)票的原值