您好,前面多計(jì)提是怎么做分錄的?
我們之前的會(huì)計(jì)在去年做賬的時(shí)候把差旅費(fèi)記成了業(yè)務(wù)招待費(fèi),在報(bào)匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,該怎么樣才能把多的調(diào)增的調(diào)減呢
老師好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計(jì)提了,2022年實(shí)際發(fā)放的時(shí)候我賬上處理把多計(jì)提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
請(qǐng)問老師,2022年工資沖減完畢后為負(fù)數(shù),請(qǐng)問已工資作為計(jì)提基數(shù)的福利費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療、工會(huì)經(jīng)費(fèi)都要在企業(yè)管理匯算清繳的時(shí)候調(diào)增處理嗎?
2022年有一筆費(fèi)用,應(yīng)該記入管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),記到了福利費(fèi)里了。2023年做完所得稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。在2023年10月份沖紅了福利費(fèi),記入了招待費(fèi)。因?yàn)?023年公司的福利費(fèi)本來就很少,沖紅以后福利費(fèi)本年累計(jì)就是一個(gè)負(fù)數(shù)了。想問一下今年做所得稅匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)福利費(fèi)怎么納稅調(diào)整呢?
做匯算清繳的時(shí)候,職工福利費(fèi)超了,要調(diào)增1萬,我能不能現(xiàn)在來回辦公費(fèi)發(fā)票,調(diào)整以前的福利費(fèi)?具體要怎么操作,怎么改
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師你好,夏季天熱給員工買的水,計(jì)入什么費(fèi)用呀
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對(duì),沒給打款,后來把款打到另一個(gè)公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工
貸:以前年度損益調(diào)整
收到,謝謝老師
不客氣,很高興幫你