可按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)所得稅收入
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主交了一年的物業(yè)費(fèi),是一次性確認(rèn)收入,還是按月確認(rèn)收入呢?
老師,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人前有未確認(rèn)的收入,現(xiàn)在確認(rèn)收入,開票是按一般人稅率還是小規(guī)模3%
年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),調(diào)增了未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入,請問未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入對應(yīng)的成本在哪張表格做調(diào)減
一家公司適應(yīng)增值稅3%減按1%征收率,開得1%普通發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)是按照含稅金額確認(rèn)收入,還是不含稅確認(rèn)收入,年銷售收入100萬適應(yīng)增值免稅政策
有一家物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人 ,是按增值稅開票收入確認(rèn)所得稅收入,還是權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)所得稅收入?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
有點(diǎn)困擾 小規(guī)模納稅人普票享受免稅 收入需要價(jià)稅分離嗎?
收入需要價(jià)稅分離的
那銷項(xiàng)稅怎么記賬? 實(shí)際上只有專票一小部分需要繳納稅款 普票免稅了
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
普票免稅 沒有增值稅的
普票要價(jià)稅分離。季末不用交時(shí),轉(zhuǎn)營業(yè)外收入