圖三,你看一下能修改嗎?在第五列里面填寫(xiě) 然后在主表里面就會(huì)取數(shù) 圖三,這個(gè)是填表申報(bào)的
我8月賬里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說(shuō)讓我收入和賬上一致,我疑問(wèn)的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說(shuō)下月調(diào)整 問(wèn)題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專(zhuān)票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說(shuō)專(zhuān)票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開(kāi)票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問(wèn)題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開(kāi)票收入里面減去了,少交這部分了 問(wèn)題三,上述未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來(lái)提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)匯算所得稅后,補(bǔ)交企業(yè)所得稅的情況,是通過(guò)以前年度損益科目來(lái)過(guò)渡到未分配利潤(rùn)里,那么在“所有者權(quán)益變動(dòng)表”表中在哪里體現(xiàn)呢? 項(xiàng) 目 一、上年年末余額 加:會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 三、本年增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) (一)凈利潤(rùn) (二)直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目有關(guān)的所得稅影響 4.其他 上述(一)和(二)小計(jì) (三)所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3.其他 (四)利潤(rùn)分配 1.提取盈余公積 2.對(duì)所有者(或股東)的分配 3.其他 (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 4.其他 四、本年年末余額
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開(kāi)票收入(減按1%開(kāi)票)78579.95元,未開(kāi)票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開(kāi)票金額,加入未開(kāi)票金額后,系統(tǒng)提示:沒(méi)有開(kāi)具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷(xiāo)售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開(kāi)了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問(wèn)下要如何填寫(xiě)申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開(kāi)票收 第二張圖是我填寫(xiě)的總收入(未開(kāi)票收入+已開(kāi)票收入),第三張圖是填寫(xiě)提交后的提示。 請(qǐng)問(wèn)下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)老師,這里我做完賬在結(jié)賬前,自動(dòng)顯示的需生成的憑證,一點(diǎn)生成就是計(jì)提未交增值稅和附加稅的分錄了,我們是小規(guī)模公司,這個(gè)月全部開(kāi)的普票,上個(gè)月有開(kāi)3萬(wàn)專(zhuān)票而已,不過(guò)一個(gè)季度沒(méi)有超30萬(wàn)發(fā)票的,普票不用交稅,但我這里做成營(yíng)業(yè)外收入,分錄怎么做?
開(kāi)具和取得購(gòu)銷(xiāo)商品發(fā)票的企業(yè)未申報(bào)繳納印花稅,請(qǐng)問(wèn)老師,收到稅務(wù)提示,單位是加油站,增值稅申報(bào)有開(kāi)票專(zhuān)票收入、開(kāi)普票收入和無(wú)票三部分。我單位購(gòu)入的都是繳納印花稅了,但是銷(xiāo)售的都沒(méi)有繳納印花稅。
老師個(gè)體戶(hù)是不是不用在電子稅務(wù)局上邊申報(bào)這個(gè)月
老板是做純電商銷(xiāo)售凍品,沒(méi)有采購(gòu),也沒(méi)有庫(kù)存,發(fā)貨也是別人,相當(dāng)于只做銷(xiāo)售這個(gè)環(huán)節(jié),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬確認(rèn)收入?有哪些成本存在?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)7月報(bào)稅跟一般納稅人是一樣的流程嗎?
老師,為什么報(bào)不了財(cái)報(bào)
老師您好,我們公司清算之前的賬,之前公司找的會(huì)計(jì)只做了個(gè)流水賬,老板現(xiàn)在找了個(gè)財(cái)務(wù)公司清賬,那邊把支出和收入,銀行流水按年統(tǒng)計(jì)都在年底一張憑證做出來(lái)了,明細(xì)做了一個(gè)表格。這樣做可以嗎
我們新成立的軟件公司有研發(fā)人員的工資,在新的利潤(rùn)表下是填在管理費(fèi)用還是研發(fā)費(fèi)用里面
老師,公司注銷(xiāo)了,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人怎么系統(tǒng)刪除
申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表中本期金額是填1-6月,還是4-6月的?
老師,您好,申報(bào)了今年第二季度的企業(yè)所得稅,不用交稅,申報(bào)了后還需要點(diǎn)哪里嗎?
24年第三季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,和金蝶上數(shù)據(jù)不一致咋整?,F(xiàn)在不知道怎么改了。是因?yàn)楦牧私鸬麛?shù)據(jù),現(xiàn)在不知道當(dāng)時(shí)改的哪個(gè)數(shù)據(jù)了。
這個(gè)不是填圖1圖2自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?
你是填表申報(bào) 還是確稅 就只能選擇一個(gè)