你好,銷售給個人的不用交,但是銷售給企業(yè)的需要。
有個問題想請教下,簽訂購銷合同會產生印花稅,向我們這種門店都是零售業(yè)務,我開了個眼鏡店,驗光配鏡的,都不用簽合同,我還需要繳納印花稅嗎?還是只要有收入就需要繳納印花稅,我以前單位會計都是按銷售收入直接計提的印花稅,根本不區(qū)分是不是簽過合同
單位下半年就沒繳過印花稅,單位沒有簽合同,我就沒繳納,現(xiàn)在2023一月份在申報第四季度的報表,我可以全年收到材料發(fā)票和運輸發(fā)票,開具銷售發(fā)票一次性申報印花稅?這樣操作會不會印花稅突然繳納多了,會不會下風險?這樣做會不會有滯納金?應該怎么處理好?
老師你好,我公司一般納稅人,開具發(fā)票有銷售發(fā)票,有租賃發(fā)票,繳納印花稅時,購銷合同包括租賃合同這部分嗎,因為租賃還有特有的租賃印花稅征收,分別征收還是購銷合同征收全部合同的,租賃再單另申報?
開具和取得購銷商品發(fā)票的企業(yè)未申報繳納印花稅,請問老師,收到稅務提示,單位是加油站,增值稅申報有開票專票收入、開普票收入和無票三部分。我單位購入的都是繳納印花稅了,但是銷售的都沒有繳納印花稅。
老師,麻煩問下,剛成立的小規(guī)模納稅人公司,沒有開過發(fā)票,但是有開進來的成本發(fā)票,這個季度申報納稅時印花稅進項的這一部分繳納印花稅嗎?沒有收入成本發(fā)票入賬嗎?這個季度0申報,成本先不入賬,先將印花稅繳納了,報表0申報可以嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
請問老師,這個訂單和要貨單不包括發(fā)票對吧。
對的是的,這個不包含發(fā)票的。但是,你有發(fā)票,還有這個訂單的話,他只交一次就行。