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老師,匯算清繳繳納的企業(yè)所得銳會(huì)計(jì)分錄怎么做

2025-07-11 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 21:01

同學(xué)你好, 如果前期有計(jì)提, 現(xiàn)在就沖銷以前計(jì)提的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3647 追問 2025-07-11 21:01

前期沒有計(jì)提呢

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快賬用戶3647 追問 2025-07-11 21:02

是不是做到所得稅費(fèi)用里?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 21:04

如果前期沒有計(jì)提,兩種做法 1)因?yàn)樗枚惒挥绊懏?dāng)期利潤總額,所以,直接計(jì)入當(dāng)期損益 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2)如果不想計(jì)入本期,那就計(jì)入上年損益 如果你家是小企業(yè)準(zhǔn)則 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

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快賬用戶3647 追問 2025-07-11 21:19

老師,這個(gè)一定要調(diào)整到以前年度調(diào)整損益里嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 21:25

不需要,因?yàn)樗挥绊懏?dāng)期的利潤總額,所以,可以不用做到上年,就做到今年就行

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快賬用戶3647 追問 2025-07-11 22:24

是的,雖然是補(bǔ)繳24年的所得稅,我直接計(jì)入所得稅可以嗎?

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快賬用戶3647 追問 2025-07-11 22:25

做到今年計(jì)入所得稅費(fèi)用,不計(jì)入以前年度調(diào)整損益可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 22:29

對(duì)的,完全可以這么做

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快賬用戶3647 追問 2025-07-11 22:34

因?yàn)閯偛庞袀€(gè)領(lǐng)導(dǎo)說我做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么解釋合理點(diǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 22:45

對(duì)他說, 所得稅 是 應(yīng)納稅所得額之后的稅額。 對(duì)于計(jì)算當(dāng)期的所得稅沒有任何影響,所以??梢宰鳛楫?dāng)期費(fèi)用處理在繳納的當(dāng)月。 實(shí)務(wù)中。別說所得稅補(bǔ)稅額。就是所得稅退稅額也是在 實(shí)際退稅當(dāng)月記賬的。 而且連會(huì)計(jì)師 都建議處理在繳納當(dāng)年。不要求計(jì)入上年 尤其是執(zhí)行 企業(yè)苦會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)

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快賬用戶3647 追問 2025-07-11 22:46

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 23:01

不客氣同學(xué),早點(diǎn)休息

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同學(xué)你好, 如果前期有計(jì)提, 現(xiàn)在就沖銷以前計(jì)提的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2025-07-11
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-11-06
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整?
2022-06-24
你好!借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2024-05-21
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-06-14
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