同學(xué)你好, 如果前期有計(jì)提, 現(xiàn)在就沖銷以前計(jì)提的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,你好!請(qǐng)問匯算清繳時(shí)繳納的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳要繳納企業(yè)所得稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳繳納企業(yè)所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問6月份剛成立的個(gè)體戶,第二季度被給定期定額征稅方式,但是6月份虧損了,開票的款都不夠員工發(fā)工資了,這種個(gè)體戶的經(jīng)營所得怎么申報(bào),員工工資正常申報(bào),一般經(jīng)營所得什么時(shí)候申報(bào),個(gè)稅什么時(shí)候申報(bào)截止
我們單位是礦山企業(yè),主要業(yè)務(wù)是銷售鐵礦石,銷售鐵礦石收款方式為預(yù)收款,礦石結(jié)算方式按月結(jié)算,雙方合同約定結(jié)算方式為銷售次月月初出具結(jié)算單,并開具銷售發(fā)票,我想請(qǐng)問下,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間按那個(gè)時(shí)間點(diǎn)算呢?
老師好,公司給員工全額繳納社保,申報(bào)個(gè)稅工資薪金那里,還需要把專項(xiàng)扣除社保醫(yī)保的個(gè)人部分填上嗎
老師,專管員說我公司的薪金明細(xì)表沒有填寫,在哪個(gè)模塊填寫?我怎么找不到呢,專管員說我公司的薪金明細(xì)表是0
請(qǐng)問老師:一般納稅人報(bào)印花稅是進(jìn)和銷的合計(jì)金額,還是就是銷的金額
本單位是門診部,本月勞務(wù)報(bào)酬的數(shù)據(jù)醫(yī)務(wù)未提供財(cái)務(wù),能否和下月一起報(bào)稅
老師好,請(qǐng)問,小規(guī)模企業(yè)的稅金及附加和所得稅要怎么算呀
購銷合同印花稅,公司汽車加油要交印花稅嗎?
外購的無形資產(chǎn)處于研發(fā)階段 已經(jīng)簽訂了合同有了應(yīng)付賬款 這種怎么做賬務(wù)處理呢
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,那供應(yīng)商開出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶
前期沒有計(jì)提呢
是不是做到所得稅費(fèi)用里?
如果前期沒有計(jì)提,兩種做法 1)因?yàn)樗枚惒挥绊懏?dāng)期利潤總額,所以,直接計(jì)入當(dāng)期損益 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2)如果不想計(jì)入本期,那就計(jì)入上年損益 如果你家是小企業(yè)準(zhǔn)則 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,這個(gè)一定要調(diào)整到以前年度調(diào)整損益里嗎
不需要,因?yàn)樗挥绊懏?dāng)期的利潤總額,所以,可以不用做到上年,就做到今年就行
是的,雖然是補(bǔ)繳24年的所得稅,我直接計(jì)入所得稅可以嗎?
做到今年計(jì)入所得稅費(fèi)用,不計(jì)入以前年度調(diào)整損益可以嗎?
對(duì)的,完全可以這么做
因?yàn)閯偛庞袀€(gè)領(lǐng)導(dǎo)說我做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么解釋合理點(diǎn)呢?
對(duì)他說, 所得稅 是 應(yīng)納稅所得額之后的稅額。 對(duì)于計(jì)算當(dāng)期的所得稅沒有任何影響,所以??梢宰鳛楫?dāng)期費(fèi)用處理在繳納的當(dāng)月。 實(shí)務(wù)中。別說所得稅補(bǔ)稅額。就是所得稅退稅額也是在 實(shí)際退稅當(dāng)月記賬的。 而且連會(huì)計(jì)師 都建議處理在繳納當(dāng)年。不要求計(jì)入上年 尤其是執(zhí)行 企業(yè)苦會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)
好的謝謝老師
不客氣同學(xué),早點(diǎn)休息