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一般納稅人可以享受月銷售額不足十萬免征教育附加稅,那么差額計(jì)稅的勞務(wù)派遣一般納稅人,收入大于10萬,減掉成本后的實(shí)際收入不足10萬,可以享受上述政策嗎?
請(qǐng)問 我們公司員工一部分是勞務(wù)派遣,我們跟勞務(wù)公司簽合同,然后收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以做成本嗎?勞務(wù)派遣員工個(gè)稅應(yīng)該是勞務(wù)公司申報(bào)的吧
我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額開票5個(gè)點(diǎn),未達(dá)起征點(diǎn),數(shù)據(jù)填入小微企業(yè)免稅銷售額,但是他是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)稅,本期免稅額不對(duì),怎么辦
勞務(wù)派遣差額征稅跨月普票開錯(cuò)稅率,本來應(yīng)該開五個(gè)點(diǎn)的票開成了免稅,對(duì)方已經(jīng)裝訂憑證不愿意把票退回了怎么辦?連著三個(gè)月都開錯(cuò)了稅率
請(qǐng)教,勞務(wù)派遣公司是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,還有成本是什么,是人員工資嗎
老師,請(qǐng)問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請(qǐng)問下申報(bào)印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營(yíng)業(yè)收入十營(yíng)業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購(gòu)合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購(gòu)分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,
老師,這個(gè)出口的。我們是出口了三個(gè),這邊只有2個(gè)。是不是有一個(gè)是可以退稅就不會(huì)顯示?
老師,請(qǐng)問員 工社保只申請(qǐng)沒有繳費(fèi),員工住院醫(yī)??梢杂脝?/p>
您好,小規(guī)模提供勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額征稅時(shí),應(yīng)稅銷售額=收入總額-代付工資/社保,差額部分小于等于30萬元/季度,仍需按差額的5%繳納增值稅。30萬元免稅政策僅適用于小規(guī)模采用全額計(jì)稅且季度收入小于等于30萬元的情況,差額征稅不適用該免稅政策。 最優(yōu)計(jì)稅方式選擇:季度收入小于等于30萬元,放棄差額征稅選擇全額計(jì)稅可享受免稅;收入大于等于30萬元,比較差額征稅(5%)和全額計(jì)稅(1%或3%)的稅負(fù),選擇更優(yōu)惠方式。