同學,你好 需要申報個稅,個稅核定的話,也要申報的
老師你好,我是小規(guī)模個體戶,2022年1一6月申報經(jīng)營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營額為5萬,請問是每個月只能開5萬的票嗎,一個季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經(jīng)營所得稅季度還用申報嗎?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,你好,我們是一家人個體經(jīng)營戶做二手房交易本來是核定征收,由于本月開了100萬的傭金專用發(fā)票被認定為查賬征收,請問我是個體經(jīng)營戶除了交3%的增值稅還要交哪些稅
老師,您好,我公司是個體戶的,每個月核定是10萬,已經(jīng)門前自動申報了。但是我在12月季度開票5萬,增值稅報表和經(jīng)營所得稅就已經(jīng)按核定報了,并交稅了,那么我現(xiàn)在還需要按照實際的開票金額來重更正申報嗎?
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦
購買二手車沒有進項稅額抵扣,再對外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計提的利息也可以不單獨確認,而通過“交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負債表日公允價值發(fā)生變動 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動(就近原則) 貸:公允價值變動損 老師這是啥意思?。?/p>
那怎么問大廳他們說定期定額個稅不用管了
同學,你好 你們定期定額了多少??金額不會是0吧?
定期定額了9萬,系統(tǒng)自動申報,只因為1月開了增值稅發(fā)票,當時定期定額也沒報稅,后期昨天才想起來是開的增值稅專用普通發(fā)票后上天大廳把增值稅補交了。71,000補交了增值稅即成為稅,一共價值拿近770多元,二級都是正常的定期定額,一張發(fā)票也沒開,2025年1月份新成立的公司。小個體戶
開的增值稅專用發(fā)票剛才打錯了,所以交的增值稅成為稅及滯納金一共770元
同學,你好 那就是稅務(wù)局自動申報了
對,因為系統(tǒng)自動申報了,但是后來可能管理科發(fā)現(xiàn)了又打的。電話說是增值稅專用發(fā)票得交稅嗎?然后又上大廳去改的報表重新申報的,但二期都因為沒開發(fā)票就還是定期定額的
同學,你好 你現(xiàn)在的問題是什么?
因為昨天去改了報表,因為開了增值稅專用發(fā)票,想問是否申報個稅。如果是定期定額不需要申報個稅,那就忽略不計了 平時大廳告訴我們定期定額就不用申報個稅了
同學,你好 你是自動的,不需要手工申報了