同學(xué)你好,核定征收不需要。
我是個(gè)體戶,前兩個(gè)季度是定期定額的9萬(wàn),第三季度是改查帳了,前兩個(gè)季度去前臺(tái)申報(bào)都是直接按我盤里面的數(shù)據(jù)3萬(wàn)多來(lái)申報(bào)的,實(shí)際收入都是20多萬(wàn),可是第三季度我是按實(shí)申報(bào)的,有24多萬(wàn),現(xiàn)在的問(wèn)題是那我的個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得收入總額到底要按實(shí)70多萬(wàn)申報(bào),還是按增值稅的申報(bào)表的累計(jì)數(shù)35萬(wàn)多來(lái)申報(bào),都已申報(bào),是不是需要更正申報(bào)
老師你好,我是小規(guī)模個(gè)體戶,2022年1一6月申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是查賬長(zhǎng)征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額為5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是每個(gè)月只能開(kāi)5萬(wàn)的票嗎,一個(gè)季度只能開(kāi)15萬(wàn)的票嗎?那增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅季度還用申報(bào)嗎?謝謝
老師,個(gè)體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個(gè)金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實(shí)際開(kāi)票額為112584.4元,超了一千多,申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)完了,我需要按實(shí)際開(kāi)票金額更正申報(bào)嗎?是不是實(shí)際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
老師,您好,我公司是個(gè)體戶的,每個(gè)月核定是10萬(wàn),已經(jīng)門前自動(dòng)申報(bào)了。但是我在12月季度開(kāi)票5萬(wàn),增值稅報(bào)表和經(jīng)營(yíng)所得稅就已經(jīng)按核定報(bào)了,并交稅了,那么我現(xiàn)在還需要按照實(shí)際的開(kāi)票金額來(lái)重更正申報(bào)嗎?
老師,您好,我想問(wèn)一下,我是個(gè)體,核定是每個(gè)月3萬(wàn)的稅,比如我開(kāi)發(fā)票了,那我經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表中,要申報(bào)這部分收入嗎,還是定額就是免申報(bào)的
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開(kāi)發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開(kāi)票的收入那個(gè)是不開(kāi)票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開(kāi)票的就是無(wú)票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂(lè)部給客戶開(kāi)發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒(méi)有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來(lái)的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
那就不用理咯,除非說(shuō)開(kāi)票金額比核定征收大才要更正申報(bào)或者說(shuō)超30萬(wàn),是吧
是的,核定比較簡(jiǎn)單,沒(méi)超過(guò)就不用管。